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- 2019-03-07 发布于广东
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财务整改说明
卫生局关于财务检查涉及问题的整改报告
按照区财政局财务工作检查的要求,和提出的整改意
见。我单位对检查中涉及到的问题进行了认真的整改和完 善。
一、及时补全原始凭证
对检查中发现的个别原始凭证中票据不完整的现象。
我们及时做了清理核对,并补全了凭证。并对所有的原始 凭证进行了检查,做了细致的分析,及时纠正了错误。保 证了凭证的真实合理有效。
二、建立了严格的单位内部控制制度
针对检查中出现的财务章、名章的保管问题,我单位
已经将两章分开保管,专人负责。还建立健全了单位内部 控制制度,加强了相关票据、财务章的管理。并组织相关 财务人员学习《会计法》和财务知识。使记账人员和财务 审核审批人员相互制约、权责明确。严防在工作中出现纱匕 漏。
三、今后财务工作
通过此次财务检查指导,使我单位受益匪浅,及时纠
正了工作中出现的问题。今后我们一定按照《会计法》的 要求,不断完善财务工作。做到合理合法、严谨认真、不 出差错。并及时自查,认真审核。明确责任抓好落实,从 而保证今后单位财务工作的顺利进行。
卫生局关于财务检查涉及问题的整改报告按照区财政
局财务工作检查的要求,和提出的整改意见。我单位对检 查中涉及到的问题
进行了认真的整改和完善。
一、及时补全原始凭证对检查中发现的个别原始凭证
中票据不完整的现象。我们及时做了清理核对,并补全了
凭证。并对所有的原始凭证进行了检查,做了
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