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- 2019-03-19 发布于湖北
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内部审计程序的要求和方法《内部审计具体准则》解读及审计案例分析 内部审计程序 《审计法》第五章专门讲《审计程序》; 《四川内部审计条例》第四章也专门讲审计程序 。 《内部审计具体准则》对审计程序的描述见前11号除5、6、10共八篇具体准则中。 内部审计程序 审计计划和审计方案 审计通知书 审计证据 审计工作底稿 审计报告 后续审计 审计项目督导 审计结果勾通 一.审计计划和审计方案 从制度层面来讲,编制审计工作计划,是审计监督制度化、经常化的表现。至少表明审计机构不是单位领导的“听用”,审计工作是本部门本单位的一项日常工作。 必要性 : 1.便于统筹安排全年审计工作,保证完成审计工作任务; 2.有利于统筹安排审计资源,特别是做好审计经费预算; 3.为审计项目的开展提供必要依据 。 一.审计计划和审计方案 《四川省内部审计条例》第二十条规定内部审计机构应当实行审计项目计划管理; 省审计厅川审发[2011]39号文要求内审机构定期向审计机关报送年度审计工作计划 。 一.审计计划和审计方案 编制审计项目计划 的原则 1.依法独立开展审计监督的原则; 2.围绕中心和突出重点原则; 3.先进可行,留有余地原则; 4.效益和效率原则。 一.审计计划和审计方案 审计计划的层次和类别 1.年度审计计划 2.项目审计计划 3.审计方案 一.审计计划和审计方案 年度审计计划
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