- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
市天然林资源保护工程办公室
2019 年预算公开及
有关情况说明
目 录
1、本单位职责
2、机构设置
3、人员构成
4、报表文字说明
5、预算收支增减变化情况说明
6、机关运行经费情况
7、政府采购安排情况
8、 国有资产占有使用情况
9、预算绩效情况
10、名词解释
一、本单位职责
1、承担天然林资源保护工程领导小组的日常工作;
2、监督执行国家天然林资源保护工程方针、政策、法规;
3、负责天然林保护工程实施过程的指导、组织、管理、检查和监督;全面考核天然林资源保护工程实
施单位建设目标、任务、资金、责任落实情况;
4、协调组织天然林资源保护工程成员单位对工程实施单位提供服务,对上进行工作联络及政策争取;
协调组织天然林资源保护工程成员单位对天然林资源保护工程的成果及经验进行调查研究和总结;
5、组织天然林资源保护工程成员单位对典型案件进行查处;处理群众举报、来信来访;
6、组织天然林保护工程成员单位编制、修改、调整天然林保护工程实施方案与规划;
7、负责做好天然林保护工程的综合信息、档案等工作;
8、组织实施市级天然林资源保护工程的自查,配合省级进行复查和国家级核查及审计工作;
二、机构设置
1、综合协调科。对全市天然林资源保护工程的实施情况进行综合、分析、总结、评价;对天然林资源
保护工程领导小组成员单位进行沟通协调;对上工作联络及政策争取,对下进行沟通督办;对工程的成果经
验与问题调查研究,为决策提供依据;对市委市政府、成员单位、对实施单位提供信息,搞好服务;完成领
导交办的工作,配合上级主管部门完成中心工作。
2、监督管理科(天然林资源保护工程举报中心)。组织天然林资源保护工程成员单位对工程全过程进
行定期或不定期检查、指导、监督和管理,发现问题及时整改;组织实施市级天然林资源保护工程自查、配
合省级检查、国家级核查和审计工作;组织成员单位编制、修改、调整实施方案与规划;组织成员单位对典
型案件进行查处;处理群众举报、来信来访案件;
3、信息档案科。对天然林资源保护工程实行信息化管理,及时录入工程建设和管理数据,汇总分析;
建立健全天然林资源保护工程各类档案,为实施天然林资源保护工程奠定科学基础。
4、政策法规科。贯彻执行国家天然林资源保护工程各项方针、政策和法律法规;组织天然林资源保护
工程成员单位编制、修改、调整天然林资源保护工程实施方案与规划及各项管理办法;争取和宣传国家和省
有关天保工程的各项政策;对天保工程管理人员和有关干部职工进行政策法规及业务培训。
三、人员构成
本单位人员编制共计12 人,其中,机关事业10 人,其他编制2 人。实有8 人,其中,机关事业
8 人。
四、报表文字说明
1、关于部门收支总体情况表的说明
2019 年,本单位收支总预算147.12 万元,比上年预算数增加18.22 万元,收入包括:一般公共
预算收入147.12 万元;支出包括:农林水支出94.33 万元、社会保障和就业支出35.2 万元、卫生健
康支出9.25 万元、住房保障支出8.34 万元。按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部
门预算管理。
2、关于部门收入总体情况表的说明
我办2019 年部门收入共计147.12 万元,其中,一般公共预算收入147.12 万元,占比100%。
3、关于部门支出总体情况表的说明
我局2019 年部门支出共计147.12 万元,其中,一般公共预算支出147.12 万元,占比100%。
2019 年,本单位支出预算147.12 万元,其中:基本支出147.12 万元,占100%。
4、关于财政拨款收支总体情况表的说明
2019 年,本单位财政拨款收支总预算 147.12 万元。收入全部为一般公共预算 147.12 万元。支
出包括:农林水支出94.33 万元、社会保障和就业支出35.2 万元、卫生健康支出9.25 万元、住房保
障支出8.34 万元。
5、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明
本单位2019 年一般公共预算支出147.12 万元,其中:农林水支出94.33 万元、社会保障和就业
支出35.2 万元、卫生健康支出9.25 万元、住房保障支出8.34 万
文档评论(0)