金蝶K3财务总体培训教程.ppt

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总账 报表 现金流量表 现金管理 财务分析 工资管理 固定资产 应收(应付) 目录 系统概述 报表基本操作 报表公式定义 其他功能 报表系统 目前,报表系统能从总账系统、工资系统、固定资产系统中进行取数。 具有以下特点: 跨账套取数 数据引入引出 ?函数设置多样 公式设置简便,操作方便 系统概述 使用模板制作报表 设置报表公式 此为设置好的取数公式 报表属性 单元属性 公式取数参数 批量填充 舍位平衡 在将报表进行外报时,根据统计的需要,报出金额的单位通常是万元,而在日常的业务处理中,金额一般都是元,所以需要有一个换算的处理过程。舍位平衡则是用户解决这样需求。 定义完舍位平衡公式后,再点击舍位平衡才是实现报表转换。 舍位平衡 1.报表权限管理 2.报表联查账簿 3.报表管理功能 其他常用操作 报表项目 报表项目定义 辛苦了,谢 谢! 2019 ppt资料 * 欢迎批评指导!! 快乐工作,快乐生活! 感谢您的聆听! ! * 金蝶 K3财务系统! 2014年10月29日 总账 报表 目录 总账 报表 现金流量表 现金管理 财务分析 工资管理 固定资产 应收(应付) 目录 总账系统是K/3系统的核心系统,与其他业务系统主要通过凭证进行无缝联接,总账与其它系统的关系如下: 总 账 报 表 现金管理 固定资产 供应链 工 资 预算管理 注:单箭头表示从总账取数或是生成凭证传递到总账;双箭关表示既可以从总账取数又可以传递凭证到总账。 系统结构 系统资料 系统参数 初始余额 凭证过账 凭证查询 凭证录入 凭证审核 期末调汇 结转损益 期末结账 设置 日常处理 期末处理 报表查询 核销管理 总账应用流程 初始化的业务流程 核算参数 客户资料 供应商资料 结算方式 计量单位 凭证字 币别 部门 仓库资料 物料资料 BOM 初始数据录入 供应商供货 辅助资料 会计科目 职员资料 折扣资料 备注资料 结束初始化 系统参数设置 基础资料中的公共资料不仅是总账系统的基础数据,也为其他系统所共同使用,是k/3整个系统所不可缺少的基础资料。 公共资料分为两大类,一类是包括科目、币别、凭证字、计量单位等基本公共资料。另一类是部门、职员、客户等核算项目。 核算项目与会计科目连用其功能类似明细科目,但弥补了明细科目设置过多,不利于系统运行等缺陷。 公共资料设置   初始余额的录入分两种情况进行处理:一是账套的启用时间是会计年度的第一个会计期间,只需录入各个会计科目的初始余额;另一种情 况是账套的启用时间非会计年度的第一个会计期间,此时需录入截止到 账套启用期间的各个会计科目的本年累计借、贷方发生额、损益的实际 发生额、各科目的初始余额。   根据以上情况,在初始数据录入中要输入全部本位币、外币、数量 金额账及辅助账、各核算项目的本年累计发生额及期初余额。 初始化 初始数据录入 步骤:选择【系统设置】→【初始化】→【总账】→【科目初始数据录入】 ,进入初始余额录入界面,录入初始 数据后,选择“综合本位币”并点击【平衡】按钮,在初始数据平衡的基础上可以结束初始化 。 结束初始化 步骤:选择【系统设置】→【初始化】→【总账】→【结束初始化】。 在初始数据平衡的情况下可以结束初始化,开始日常业务的处理。而且系统支持日常业务中“凭证录入” 和系统的初始化工作可同时进行。 ????? 凭证录入 ????? 凭证查询 ????? 凭证过账 ????? 凭证汇总 ????? 模式凭证 ????? 双敲审核 凭证处理 凭证录入功能就是为用户提供了一个仿真的凭证录入环境,在这里,可以将您制作的记账凭证录入电脑,或者根据原始单据直接在这里制作记账凭证。在凭证录入功能中,系统为您提供许多功能操作以方便您高效快捷地输入记账凭证。 凭证录入 凭证查询 凭证查询中提供了十分丰富的凭证处理功能,包括凭证的修改和删除、凭证的审核和过账、凭证的冲销等等。 凭证审核 凭证审核方式包括单张审核和成批审核;注意审核人与制单人不能为同一人。 凭证过账就是系统将已录入的记账凭证根据其会计科目登记到相关的明细账簿中的过程。经过记账的凭证以后将不再允许修改,只能采取补充凭证或红字冲销凭证的方式进行更正。因此,在过账前应该对记账凭证的内容仔细审核,系统只能检验记账凭证中的数据关系错误,而无法检查业务逻辑关系。 凭证过账 凭证过账 凭证汇总就是将记账凭证按照指定的范围和条件汇总其一级科目的借贷方发生额。按不同条件对会计凭证进行汇

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