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XXX电子有限公司
文件发放/更改审批表
DOCUMENT ISSUE/CHANGE
APPROVAL SHEET
文件状态
DOC.
STATUS
B0管理评审程序文件名称:
B0
管理评审程序
TITLE:
YP-002文件编号:
YP-002
REF.:
版本:
ISS:
文件更改履历性质及项号(DOCUMENT AMENDMENT HISTORY)
修订
REV.
更改性质及项号
NATURE OF CHANGE AND SECTION NO.
制订人
INITIATOR
生效日期
EFF.DATE
1
2
第一版
第二版
2002/10/05
2003/10/25
审批(制订人应用“(√)”指出此文件的审批单位)
APPROVAL(INITATOR TO INDICATE“(√)”ON WHOM POSSESS(ES)APPROVAL AUTHORITY OF THIS DOCUMENT)
审批人
修订(1)
修订(2)
修订(3)
修订(4)
修订(5)
品保部 ( √ )
制造部 ( √ )
工程部 ( √ )
企划部 ( √ )
行政部 ( √ )
管理代表 ( √ )
经理 ( √ )
电 子 有 限 公 司
B0管理评审程序文件名称
B0
管理评审程序
TITLE:
版本-修订
ISS.- REV
文件状态
DOC.
STATUS
13YP
1
3
YP-002
REF:
页数
PAGE: OF
1.0 目的:
本文件规定管理评审按计划的时间间隔评审质量管理体系,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
适用范围:
本文件适用于创亿欣电子有限公司对质量管理体系的评审。
3.0 相关文件:
内部质量审核程序
纠正及预防措施管制程序
持续改善作业程序
文件和资料管制程序
记录管制程序
职责:
经理主持管理评审活动。
管理代表负责向经理报告质量管理体系运行情况,提出改善建议,编写相应的管理评审报告。
品保部负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料,负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。
各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料,并负责实施管理评审中提出的相关纠正、预防措施。
程序内容:
管理评审计划:
每年至少进行一次管理评审,可结合内审后的结果进行,也可根据需要安排。
品保部于每次管理评审前编制《管理评审计划》,报管理代表审核,经理核准,计划主要内容包括:
评审时间;
评审目的;
评审范围及评审重点;
参加评审部门(人员);
电 子 有 限 公 司
管理评审程序B0文件名称
管理评审程序
B0
TITLE:
版本-修订
ISS.- REV
文件状态
DOC.
STATUS
23YP
2
3
YP-002
REF:
页数
PAGE: OF
评审依据;
评审内容。
当出现下列情况之一时可增加管理评审频次:
公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时;
发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或连续发生时;当法律、法规、标准及其他要求有变化时;
市场需求发生重大变化时;
即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时;
质量审核中发现严重不合格时。
管理评审输入:
管理评审输入应包括(但不限于)与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会:
审核结果,包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核、产品质量审核等的结果;
顾客的反馈,包括满意程度的调查结果及顾客沟通的结果等;
制程的业绩和产品的符合性,包括制程产品测量和监控的结果等;
改善、预防和纠正措施的状况,包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果;
以往管理评审跟踪措施的实施及有效性;
可能影响质量管理体系的各种变化,包括内外环境的变化,如法律法规的变化,新技术、新工艺、新设备的开发等。
质量管理体系运行状况,包括品质政策和品质目标的适宜性和有效性。
5.3评审准备:
5.3.1预定评审前十天,品保部以书面形式向管理代表汇报现阶段质量管理体系运行情况并提交本次评审计划,由管理代表审核,经理批准。
5.3.2品保部负责根据评审输入的要求,组织评审资料的收集,准备必要的文件资料。
5.3.3品保部向参加评审的人员发放《管理评审计划》书和有关资料。
5.3.4由指定人员整理《会议记录》,并分发相关单位。
电 子 有 限 公 司
管理评审程序B0文件名称
管理评审程序
B0
TITLE:
版本-修订
ISS.- REV
文件状态
DOC.
STATUS
33Y
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