仓储管理办法(工厂类文件).docVIP

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XXX有限公司 品质系统三阶文件 文件编号: 文件名称: 仓储管理办法 版 本: A 页 次: 首页( ) ***** 修 订 履 历 ***** 版 次 修订日期 修订页次 修 订 内 容 A ****** 分 发 单 位 ****** 会签 分发 部门名称 签署 份数 会签 分发 部门名称 签署 份数 ■ ■ 资材课 □ □ 行政课 ■ ■ 品管课 □ □ 研发部 ■ ■ 工程课 □ □ 业务部 ■ ■ 生技课 □ □ 市场部 ■ ■ 生产课 □ □ ■ ■ 成型课 □ □ ■ ■ 模具课 □ □ ■ ■ 喷图课 □ □ 核 准 审 核 制 定 文件发行章 ***** 本檔之制作权及营业机密属协创公司,非经本公司允许不得翻印 ***** 有限公司 仓储管理办法 文件编号 修订日期 页次 1/12 版次 A 一、目的:    规范材料及成品仓库之入库,标示,出库等作业程序,籍由各项作业之规范化,以达到品质保 证之目的。  二、适用范围: 协创所有物料仓、成品仓。 三、职责  仓库主管:制定有关搬运,储存,存放,仓库管理办法及作业流程,确保仓管人员能够了解且确实执行。  仓库人员:根据采购订单确认进料的料号,数量,包装等,并知会品管进行检验,经品管检验合格后方可允许入库,依制造单位之发料单或各料号,将正确物料交给领料人员,使其制造无缺料之虑,发料时须按先进先出作业,防止库存品的品质变质。 搬运人员:依公司搬运规定,用手或利用手推车,堆高车等工具来搬运,搬运须注意产品及人员安全。 ***** 本檔之制作权及营业机密属协创公司,非经本公司允许不得翻印 ***** XXX (深圳)有限公司 仓储管理办法 文件编号 修订日期 页次 2/12 版次 A 四、物料及成品的出入库流程 4.1厂内自制零件及成品入库流程 4.1.1 制造单位自检合格后开入库单通知FQC进行入库验收。 4.1.2 经FQC验收合格并盖合格章后,由制造单位通知仓管人员收料,仓管人员依入库验收单进行点收入库。 4.1.3 仓管人员签收后把物料及成品按规定存放在相应料架上或区域并更改储位标示牌。 4.1.4 仓管人员根据入库单登记料卡,然后把表单转交帐务员。 4.1.5 帐务员根据入库单输入协创3.0 ERP系统并把表单整理归档。 4.1.6 流程图       生产单位       仓库         FQC         帐务员 开入库验收单    开入库验收单 验 收 验 收 重 工 重 工 点 收 点 收 输入3.0 ERP表单转呈记 录存 放 输入3.0 ERP 表单转呈 记 录 存 放 ***** 本檔之制作权及营业机密属协创公司,非经本公司允许不得翻印 ***** XXX (深圳)有限公司 仓储管理办法 文件编号 修订日期 页次 3/12 版次 A 4.2外购(零件)入库作业流程 4.2.1 协力厂商依交货通知交货,收料员依送货单点收后,由分料员将零件分门别类,且打印分料标签贴到最小包装后,将料归入待验区的储架上。开出进货验收单通知IQC进行验收。(进货验收单上注明物料的储位,方便IQC找料。) 4.2.2 经IQC验收合格之来料,仓管员依进货验收单进行点收入库,若不合格则依特采作业流程办理。 4.2.3 对于免检入库的物料,仓管员必须要求IQC在验收单上注明“免检”字样方能入库。 4.2.4 仓管员签收后把物料按规定存放在相应储位并更改储位标示牌。 4.2.5 仓管员根据验收单记录料卡并把验收单转交帐务员,送货单归档,统一交采购人员。 4.2.6 帐务员根据进货验收单输入协创3.0 ERP并把表单整理归档。 4.2.7 流程图 协力厂商 仓管员 IQC 采购 帐务员 点收分料开验收单检验 点收分料 开验收单 检验 是否特采 入 库 记 账 表单流程 填写特采申请单 办理退货 输入3.0 ERP 存 底 交 货 ***** 本檔之制作权及营业机密属协创公司,非经本公司允许不得翻印 ***** XXX (深圳)有限公司 仓储管理办法 文件编号 修订日期 页次 4/12 版次 A 3退料作业流程 4.3.1 领料单位开退料单通知IPQC进行确认。 4.3.2 IPQC进行品质确认后,区分良品与不良品,并作好标示,不良品必须明确责任单位。 4.3.3 IPQC确认后在退料单上注明判定结果,外购料件需通知仓库IQC进行复核,无异后通知

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