- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
武宣县武宣镇农村土地流转服务中心.doc
武宣县武宣镇农村土地流转服务中心
2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明
目 录
第一部分 部门概况
一、部门及所属单位概况
二、人员构成
第二部分 2019年部门预算公开表
表一 部门收支预算总表
表二 部门收入预算总表
表三 部门支出预算总表
表四 财政拨款收支预算总表
表五 一般公共预算支出表
表六 一般公共预算基本支出表
表七 政府性基金支出预算表
表八 “三公”经费支出预算表
表九:部门预算支出经济科目预算表
表十:政府预算支出经济分类预算表
第三部分2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2019年收支总体情况
二、2019年部门财政拨款支出预算情况?
三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况?
第四部分 2019年部门预算其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况
二、政府采购预算安排情况
三、国有资产的总体情况
四、项目预算绩效目标情况
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、武宣镇土地流转服务中心事业单位概况
(一)主要职能
1.宣传和贯彻落实有关农村土地承包、土地承包经营权流转管理的法律法规及有关政策, 并提供相关法律、 法规和政策咨询服务; 负责建立土地流转信息服务平台, 搜集和发布土地流转信息, 提供土地流转信息服务;
2.指导和督促土地流转双方签订土地流转合同,负责土地流转合同登记、 鉴证、 变更、 备案; 收集, 整理和保存土地承包和流转档案资料;
3.提供规范的土地流转合同文本; 负责对农村土地承包经营权流转合同及相关材料进行审核; 协助做好农村土地承包经营权流转、纠纷调处工作、负责农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作。
(二)机构设置情况
武宣镇农村土地流转服务中心,为事业单位
二、人员构成情况
武宣镇农村土地流转服务中心编制总数为2人,其中事业编制2人。实有财政供养人数1人,其中事业在职1人。具体情况如下:?
(一)武宣镇农村土地流转服务中心。事业编制2人,实有财政供养人1人,其中事业编制在职人员 1人,退休人员0人。
第二部分 2019年部门预算公开表
详见附件《武宣县武宣镇农村土地流转服务中心2019年部门预算公开表》
第三部分 2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明?
一、2019年收支总体情况
(一)收入预算说明
2019年收入总预算8.6177万元,同比减少6.047万元,同比减少41.23 %。其中:
一般公共预算拨款8.6177万元,同比减少6.047万元,同比减少41.23 %。?
上年结余收入0万元。收入预算增原因:增原因:
(2)卫生健康支出类科目支出预算0.3517万元;占支出总预算的4.1%,同比增加0.2663万元,增长43.09%;原因是2019年在编在职人员比2018年减少1人。
(3)农林水支出类科目支出预算6.6811万元;占支出总预算的77.53%,同比增加4.5862万元,增长40.70 %;原因是2019年在编在职人员比2018年减少1人。
(4)住房公积金 0.5943万元,占支出总预算的6.89%,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,事业单位职工计缴的住房公积金。原因是2019年在编在职人员比2018年减少1人。
三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.04万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0万元,公务接待费支出预算0.04万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。
(二)2019年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况
2019年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算0.04万元,比2018年初预算减少0.04万元,同比下降50%。其中:
1.因公出国(境)经费2019年预算0 万元;
2.公务接待费2019年预算0.04万元,同比减少0.04万元,下降50 %,主要是安排接待上级单位来我镇参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用;
3.公务用车费2019年预算0万元。
第四部分 2019年部门预算其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况
2019年行政运行0万元,比2018年增加0.00万元,增长0.00%。
二、政府采购预算安排情况
2019年政府采购预算0万元,比2018年增加0.00万元,增长0.00%。
三、国有资产的总体情况
县公务用车定编办根据相关规定核定我局的公务用车编制为0辆。
四、项目预算绩效目标情况
2019年部门预算有0个30万元以上的项目。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营
原创力文档


文档评论(0)