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用友 U8 财务及供应链操作手册
一、 总账日常业务处理
日常业务流程
作废凭证直接记账
期间损益转
填制凭证 审核凭证 凭证记账 月末结帐
总帐 账凭证生成
打开报表 追加表页 录入关键字 计算表页 完成报表
报表
1、进入用友企业应用平台。
双击桌面上的 在登录界面
如设置有密码,输入密码。没有密码就直接确定。
第 1 页
2、填制凭证
进入系统之后打开业务导航 — 经典树形 —财务会计 总账菜单下面的填制凭证。如下
图
直接双击填制凭证,然后在弹出凭证框里点增加。
第 2 页
制单日期可以根据业务情况直接修改,输入附单据数数(可以不输) ,凭证摘要(在后面
的 可以选择常用摘要) ,选择科目直接选择 (不知道可以选按 F2 或点击后面的 ),如
果科目为往来科目则要输入往来单位名称,可以直接选择 或在《供应商》 《客户》处输入
往来单位名称的任意一个名称然后再点 将自动模糊过滤。如果往来单位为新增加的单
位则在选择的框中点“编辑 ”
选中往来单位的分类 然后点增加
输入往来单位的编号和简称,然后点保存。增加好之后退出返回单位列表。
确定往来单位后确定或双击单位名称。
第 3 页
输入借贷方金额,凭证完后如需继续作按增加自动保存,按保存也可,再按增加。
3 .修改凭证
没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改, 改完之后按保存。 (审核、记帐了凭证不
可以修改,如需修改必须先取消记帐、取消审核) 。
4 .作废删除凭证
只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。 在“填制凭证”界面有一个“作废” ,
先作废,然后再到 “整理”,这样这张凭证才被彻底删除。
5. 审核凭证
双击凭证里的审核凭证菜单,需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审
核(制单人不能审核自己做的凭证 )
第 4 页
选择月份,确定。
再确定。
直接点击“审核”或在 “审核”菜单下的“成批审核”
6. 取消审核
如上所述,在“弃审”下面有一个“成批取消审核” ,只有没有记帐的凭证才可以取消审
核。
7. 主管签字
同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字
第 5 页
8. 凭证记账
所有审核过的凭证才可以记帐,未审核的凭证不能记账,在“总帐——凭证——记账”
然后按照提示一步一步往下按,最后提示记帐完成。
9 . 取消记帐
在“总帐” — “期末”—“对帐”菜单按“ Ctrl+H ”
系统会提示“恢复记帐前状态已被激活” 。然后按“总帐”——“凭证”——“恢复记帐
前状态”。最后选“月初状态” ,按确定,有密码则输入密
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