用友U8系列财务及供应链一体化操作手册u8V11.1(标准).pdf

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用友 U8 财务及供应链操作手册 一、 总账日常业务处理 日常业务流程 作废凭证直接记账 期间损益转 填制凭证 审核凭证 凭证记账 月末结帐 总帐 账凭证生成 打开报表 追加表页 录入关键字 计算表页 完成报表 报表 1、进入用友企业应用平台。 双击桌面上的 在登录界面 如设置有密码,输入密码。没有密码就直接确定。 第 1 页 2、填制凭证 进入系统之后打开业务导航 — 经典树形 —财务会计 总账菜单下面的填制凭证。如下 图 直接双击填制凭证,然后在弹出凭证框里点增加。 第 2 页 制单日期可以根据业务情况直接修改,输入附单据数数(可以不输) ,凭证摘要(在后面 的 可以选择常用摘要) ,选择科目直接选择 (不知道可以选按 F2 或点击后面的 ),如 果科目为往来科目则要输入往来单位名称,可以直接选择 或在《供应商》 《客户》处输入 往来单位名称的任意一个名称然后再点 将自动模糊过滤。如果往来单位为新增加的单 位则在选择的框中点“编辑 ” 选中往来单位的分类 然后点增加 输入往来单位的编号和简称,然后点保存。增加好之后退出返回单位列表。 确定往来单位后确定或双击单位名称。 第 3 页 输入借贷方金额,凭证完后如需继续作按增加自动保存,按保存也可,再按增加。 3 .修改凭证 没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改, 改完之后按保存。 (审核、记帐了凭证不 可以修改,如需修改必须先取消记帐、取消审核) 。 4 .作废删除凭证 只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。 在“填制凭证”界面有一个“作废” , 先作废,然后再到 “整理”,这样这张凭证才被彻底删除。 5. 审核凭证 双击凭证里的审核凭证菜单,需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审 核(制单人不能审核自己做的凭证 ) 第 4 页 选择月份,确定。 再确定。 直接点击“审核”或在 “审核”菜单下的“成批审核” 6. 取消审核 如上所述,在“弃审”下面有一个“成批取消审核” ,只有没有记帐的凭证才可以取消审 核。 7. 主管签字 同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字 第 5 页 8. 凭证记账 所有审核过的凭证才可以记帐,未审核的凭证不能记账,在“总帐——凭证——记账” 然后按照提示一步一步往下按,最后提示记帐完成。 9 . 取消记帐 在“总帐” — “期末”—“对帐”菜单按“ Ctrl+H ” 系统会提示“恢复记帐前状态已被激活” 。然后按“总帐”——“凭证”——“恢复记帐 前状态”。最后选“月初状态” ,按确定,有密码则输入密

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