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- 2019-06-11 发布于广东
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名称
不合格品控制程序
编号
HQS-QP-ALL-009
版本
A00
丄文件签署
姓名
职位
工程师
签署
日期
编写:
李柱强
审核:
李东臻
经理
批准:
罗在军
厂长
核发
侯列国
总经理
丄文件发放
■ 一级部门
■生产科
■品质科
■工程科
■工艺科
■行政科
■市场部
■计划科
■采购科
■财务科
■总经办
■二级部门
□干区车间
□压合车间
□机加工
□QC车间
□FQC车间
对可疑和不合格的产品或物料进行标识、记录、评审、隔离和处理,使制造过程中各所产 生的不合格品得到有效控制,防止不合格品被误用,确保不合格品不流入下一制程或交付 至客户。
2范围
公司从进料检验和试验到客户退货各阶段的可疑产品或材料、不合格品均适用之。
3定义
/不合格品 不满足规定要求的产品;
/可疑的材料或产品 检验或测试状态不明确的产品,可能是由于其类似设计、结
构、制过程的产品已经被发现了不合格所导致;
/返工 指对不合格品按重工指示的要求采取相应的措施,使其满足规定的要求;
/返修 指对不合格品采取修理、修补等措施,使其满足预期的使用要求;
/特采 指对使用或放行未能满足客户或规定要求的产品评估与授权;
/报废 指对不合格的或有缺陷的产品采取的措施,以拒绝对其原有用途的使用;
非预期使用 指不按公司预期的方法使用产品、过程或服务。
4职责
4. 1相关部门及单位职责内容简表
单位
职
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