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山推工程机械股份有限公司 标准条款 4.2.4
质量管理体系文件汇编
履带底盘事业部 版次 / 修改状态 A/0
文件编号 QG/LDP-02-02-2008 记录控制程序 第 1 页 共 3 页
1. 目的
为提供产品符合规定要求和质量管理体系有效运行的客观证据 ,并实现可追溯性,特制定本程
序。
2. 适用范围
适用于对质量记录的建立、标识、填写、保存、检索、保存期限及超过保存期限处置的控制。
3. 相关文件
3.1 《文件编号与格式规定》
4. 术语和定义
本程序采用 GB/T19000-2000 idt ISO 9000: 2000 标准的术语定义。
5. 职责
5.1 事业部管理部的信息中心负责本程序的制定、修订及归口管理。
5.2 事业部各职能部门和工厂各职能部门、工段负责各自主管过程记录的建立、填写、收集、整理、
保存。
5.3 事业部管理部的信息中心负责记录的印刷、统一归档和超过保存期限的销毁。轮系工厂人事总
务科负责轮系工厂记录的印刷、统一归档和超过保存期限的销毁。
6. 过程控制
6.1 过程控制流程图(附后)
6.2 记录的建立与修订
6.2.1 记录的建立由事业部各职能部门和工厂各职能部门提出,可由所属文件编写部门设计表样,
并将设计的记录表样(必要时含传递程序),经部门负责人审核后,报管理者代表组织评审并批准
后,分别交信息中心纳入《质量记录编目》并实施印刷。轮系工厂交人事总务科纳入《质量记录编
目》并实施印刷。记录的建立应遵循以下原则:
a) 记录的格式应执行《文件编号与格式规定》中 5.2.5 条款的要求;
b) 当顾客或法律法规有要求的记录时,按顾客或法律法规要求记录执行;
c) 应建立事业部统一使用的记录编号与格式。 当工厂需要个性记录时, 经事业部管理者代表批
准后,报信息中心审核备案;
d) 需要传递的记录应附传递流程。
6.2.2 当记录的表样需要修订时,由记录的建立部门报请管理者代表组织评审并批准后由记录所属
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质量管理体系文件汇编
履带底盘事业部 版次 / 修改状态 A/0
文件编号 QG/LDP-02-02-2008 记录控制程序 第 2 页 共 3 页
部门填写《文件更改通知单》 ,《文件更改通知单》应明确规定更改记录的实施日期。
6.3 记录的标识
6.3.1 各项质量管理活动及产品实现过程的记录的编号标识执行 《文件编号与格式规定》 中5.2.5.1
条款的要求。
6.3.2 来自供方或顾客的记录,按原编号进行标识。
6.4 记录的填写
6.4.1 记录按其使用要求由相应职能部门的担当或生产现场的操作者填写。
6.4.2 记录填写不得使用铅笔,应做到字迹清晰和易读,内容齐全,真实,签字手续完备。
6.4.3 当记录填写有误时,应采用划改后填写,并经本人或主管领导在划改处盖章确认。
6.4.4 无需填写的项目应在相应表格内划一条正比对角斜线确认。
6.4.5 当记录使用 ERP流程自动生成内容时 , 需经制单人签字确认。
6.5 记录的收集、整理
记录由各职能部门或工段收集、每月进行一次整理,实施分类装订成册、标识并保存,其工段
记录集中在工段或科保存。 设备点检记录集中在工厂设备科保存; 自主检查记录
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