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质量体系程序文件 ****/CX20
内部质量审核工作程序
目 录 M
O
C
G.
N
O
1 目的 L
U
2 适用范围 H
3 / / Z
引用 相关 支持性文件
.
4 术语 W
W
5 职责 W
6 工作程序 网
6.1 审核的依据
龙
6.2 内审的频率
6.3 筑
审核准备
6.4 现场审核
6.5 纠正措施的跟踪和验证
6.6 全面的审核报告
6.7 记录的保存
7 质量记录
1 目的
通过内部质量审核来控制和改进质量体系,使之有效地运行,保证
企业的质量保证能力不断提高.
2 适用范围
本程序适用本企业内与质量有关的各单位/各职能部门和工程项
目。
3 / /
引用 相关 支持性文件
3.1 《质量保证手册》 M
3.2 《纠正和预防措施工作程序》 O
C
4 术语 G.
4.1 质量审核——确定质量活动和有关结果是否符合计划的安排,
N
O
以及这些安排上是否有效地实施并适合于达到预定目标的、有系统
L
的、独立的检查。 U
H
4.2 质量审核员——经鉴定合格,从事质量审核的人员。
Z
.
4.3 受审核方——受审核的组织。
W
W
5 职 责 W
5.1 管理者代表职责
网
5.1.1 审批审核计划,并组织实施。
龙
5.1.2 确定每次审核的内审员名单,任命组长并分组。
筑
5.1.3 解决内审中的争端。
5.1.4 汇总分析审核结
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