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增城市2007年一般预算支出执行情况表
表二:
单位:万元
项 目
2007年执行数
2006年决算数
2007年执行数比2006年决算数
比同期+-额
比同期增减%
一、一般公共服务
33,614
21,972
11,642
52.99
二、外交
三、 国防
481
634
-153
-24.13
四、公共安全
29,721
22,677
7,044
31.06
五、 教育
62,032
49,408
12,624
25.55
六、科学技术
3,933
2,200
1,733
78.77
七、文化体育与传媒
3,528
1,457
2,071
142.14
八、社会保障和就业
27,084
22,016
5,068
23.02
九、医疗卫生
10,347
7,665
2,682
34.99
十、环境保护
1,883
2,732
-849
-31.08
十一、城乡社区事务
6,094
4,549
1,545
33.96
十二、农林水事务
10,070
8,741
1,329
15.20
十三、交通运输
1,541
1,180
361
30.59
十四、工业商业金融等事务
9,343
6,397
2,946
46.05
十五、其他支出
47,568
36,984
10,584
28.62
支 出 总 计
247,239
188,612
58,627
31.08
2008年增城市一般预算收入计划表
表三:
单位:万元
项目
2008年计划数
2007年执行数
2008年计划数比2007年执行数
项目
2008年计划数
增减额
增减%
一、税收收入
209,008
180,427
28,581
15.84
减:一、原体制上解
4,386
(一)增值税
55,265
46,840
8,425
17.99
二、上划地税、工商、技监局、药监局经费
1,029
(二)营业税
65,000
56,197
8,803
15.66
三、垂直管理单位公费医疗上解
3
(三)企业所得税
21,380
22,037
-657
-2.98
四、跨区业户转移上解
43
(四)个人所得税
7,000
7,622
-622
-8.16
五、上缴交警等四项收费
391
(五)城市维护建设税
11,400
9,674
1,726
17.84
六、上解2008年地方应负担出口退税
8,000
(六)房产税
6,500
5,526
974
17.63
七、五羊本田企业专项上解
460
(七)耕地占用税
900
733
167
22.78
上解合计
14,312
(八)契税
23,963
20,500
3,463
16.89
加:一、税收返还
12,168
(九)其他各税
17,600
11,298
6,302
55.78
二、所得税基数返还
4,814
二、非税收入
28,538
26,135
2,403
9.19
三、烟草企业收入基数划转
612
(一)专项收入
8,636
7,562
1,074
14.20
四、上级补助固定补助收入
6,165
其中:排污费收入
1,300
1,264
36
2.85
上级补助合计
23,759
教育费附加
6,200
5,291
909
17.18
加:一、净结余
338
公路运输管理费收入
936
789
147
18.63
二、2007年结转使用数
47,327
水资源费收入
200
198
2
1.01
2007年结转使用及净结余合计
47,665
探矿权采矿权使用费及价款收入
20
-20
-100.00
(二)行政事业性收费收入
11,200
11,053
147
1.33
(三)罚没收入
5,857
5,466
391
7.15
(四)国有资本经营收入
1,325
56
1,269
2,266.07
(五)国有资源(资产)有偿使用收入
1,500
1,494
6
0.40
(六)其他收入(捐赠收入)
20
504
-484
-96.03
收 入 合 计
237,546
206,562
30,984
15.00
地方一般预算
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