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差旅管理制度
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一、目的
为规范公云南圆通投资有限公司(以下简称:公司)所有员工司员工的出差管理,提高工作效率,合理控制费用,结合公司的实际情况,特制定本制度。
云南圆通投资有限公司(以下简称:公司)所有员工
二、适用范围
本细则建议上下对应适用于公司所有人员的差旅管理,各相关公司参照执行。
建议上下对应
三、职责:
1、主管领导:主管领导负责审定出差的必要性及业务出差途中招待的合理性。
出差途中
2、行政部:行政部为公司所有差旅计划的归口管理部门,负责进行差旅计划的核定备案等工作。
3、财务部:负责差旅费用的审核、报销等工作。
四、出差审批办法:
1、出差申请程序:
1.1、因工作需要出差,出差前填写出差签报表报主管领导及行政部,明确出差任务、出行路线、逗留时间、客户招待及随行人员等相关事宜,出差签报表先必须由总经理或分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的,应按部门分别注明。未经过审批的,不予借支和报销差旅费。行程确定后,所有人员出差涉及的火车票、飞机票均由行政部按低价原则结合出差行程进行订票。
必须
1.2、签报表由财务部留存,并作为部门费用考核依据不应在此表述。可以调整一下位置。。如出差行为人如需借支现金的,要借款,需填写“暂支单”,根据签报表核定借款金额,经财务部负责人审核批准方可执行。出差结束,凭签报表和费用单据报销单据到财务部销账。
不应在此表述。可以调整一下位置。
出差行为人如需借支现金的,
报销单据
1.3因工作需要,出差人需要在差旅费之外暂借的合理款项,需在签报表上注明用途、原因及金额,报公司领导批准后财务部方可借支。
2、差旅费报销程序:
2.1、经批准出差办事人员,应如实填写签报表,审批手续完毕后,由申请部门保管,出差结束后填制报销单与必须与签报表原件签报表一并交财务进行报销所有一次出差过程中发生的应由公司承担的费用必须由一人一次报销完毕,不得分人报销,也不得分次报销,否则各级审批人可以拒绝审批,财务部可以拒绝付款。。
必须与签报表原件
所有一次出差过程中发生的应由公司承担的费用必须由一人一次报销完毕,不得分人报销,也不得分次报销,否则各级审批人可以拒绝审批,财务部可以拒绝付款。
2.2、出差人员在必须于结束行程后一周内按照相关费用规定填写“差旅费报销单”,以部门出差行为为单位到财务部报销,财务部结合签报表和公司费用报销审核程序予以报销无正当理由超过一周的,各级审批人可以拒绝审批,财务部可以拒绝付款。。
必须于
出差行为
无正当理由超过一周的,各级审批人可以拒绝审批,财务部可以拒绝付款。
3、差旅费由住宿费、交通工具费、差旅补贴费、其他费用四部份组成。
3.1住宿费标准:
省内出差
高层管理(总部副总、总监,总经理直管部门主任、各相关公司副总经理以上职务)
200元/间/天
中层管理(部门主任、副主任)
150元/间/天
一般员工
100元/间/天
省外出差(除以下地方外)
高层管理(总部副总、总监,总经理直管部门主任、各相关公司副总经理以上职务)
250元/间/天
中层管理(部门主任、副主任)
200元/间/天
一般员工
150元/间/天
北京、天津、上海、深圳、广州、香港
高层管理(总部副总、总监,总经理直管部门主任、各相关公司副总经理以上职务)
300元/间/天
中层管理(部门主任、副主任)
250元/间/天
一般员工
200元/间/天
注:住宿费系指房间标准房价;
3.2、交通工具费标准
职位
省内
省外
北京、天津、上海、深圳、广州、香港
高层管理(含义同前)
飞机(经济舱)
中层管理
飞机(经济舱)或汽车
飞机(经济舱)
一般员工
汽车
火车或汽车(需乘坐飞机报公司领导审批)
3.3、差旅补贴报销标准
职位
省内
省外
北京、天津、上海、深圳、广州、香港
高层管理
80元/人/天
100元/人/天
120元/人/天
中层管理
60元/人/天
80元/人/天
100元/人/天
一般员工
40元/人/天
60元/人/天
80元/人/天
3.4其他费用
3.4.1业务招待费。确因工作需要招待客人时,各部门、相关公司要事先在《出差签报表》上预填列明,按接待内容规范填写接待明细表并获得审批,,否则不予报销,招待费必须先请示按财务公布的预报标准,经分管领导同意,方可实施招待,报销时按财务相关规定报销。报销时,与出差途中发生的其他费用一起报销。
列明,按接待内容规范填写接待明细表并获得审批,
报销时,与出差途中发生的其他费用一起报销。
3.4.2停车费。今后凡是乘坐飞机出差的人员,均事先向行政部申请车辆送接,不得自己开车前往机场,如果自己开车前往机场,所产生的停车费用自理,只有专职驾驶员在征得行政部车辆主管人员的同意后可在机场停车,所产生费用公司予以报销。
五、差旅费报销原则
执行严
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