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- 2019-07-24 发布于江西
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固定资产审核规程、岗位职责和《高等学校
固定资产管理系统》权限规定
一、固定资产归口审核规程
资产管理处是我校资产管理的归口审核部门,其主要职责是确保录入信息库的固定资产数据完整和正确。审核规程如下:
1、凡到学校资产管理处做固定资产的报销发票,首先必须经资产管理处的主要领导审批签字,否则,审核员不予办理固定资产相关手续;
2、对已经领导审批签字的发票,审核员应认真对照发票,检查《固定资产验收单》中的信息项是否符合要求;
3、对符合要求的,审核员审核通过,部门资产管理员即可打印出《固定资产验收单》;
4、《固定资产验收单》必须有经办人、验收负责人、采购人、审核员签字方才有效,否则,财务部门不予报账;
5、对不符合要求的《固定资产验收单》,审核员应向经办人说明原因,解释清楚,不得给予审核通过,并要求部门资产管理员重新填报;
6、审核员要恪守学校固定资产管理章程,工作认真负责,严格要求,努力做到录入信息库的每条资产信息准确无误。
二、固定资产财务审核规程
财务处是我校资产管理的财务审核部门,其主要职责是确保录入信息库的固定资产数据完整和正确,以及财务入账的信息的准确性和财务入账与资产部门录入数据的统一性、一致性。审核规程分三部分:
审核流程图:新固定资产建档→资产管理处审核→财务处审核→固定资产账户
(一)资产
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