2010年部门治理-小金库-自查自纠工作总结.docxVIP

2010年部门治理-小金库-自查自纠工作总结.docx

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  根据**市市委办公室《关于开展小金库治理工作的通知》彭委办〔2009〕53号》文件要求,我局认真开展了对小金库的专项治理工作。  现将具体情况汇报如下  一、加强组织,认真领导  一6月18日我局召集全体班子成员、各科室站队负责人和财务等相关人员,召开专题会议,传达市委文件,要求积极开展小金库专项治理工作,对照自查自纠情况报告表认真检查,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题,从源头上预防和治理腐败,认真扎实地开展清理工作。  二成立了**市环保局小金库专项治理领导小组组长***;副组长**、***、**;成员各科室负责人、财务人员。  二、认真自查自纠,建立监督机制  按照清理范围要求,对2007年1月1日以来的经济所有收入及各类帐户、帐据进行了认真细致的清查,我局首先开展了对科室私设小金库的自查自纠工作,填写《科室小金库自查自纠情况报告表》和科室负责人鉴定《自查责任承诺书》,经过认真自查,发现科室不存在私设小金库现象。  我局通过深入自查,财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的小金库。  今后,我们将严格落实财经纪律,管好、用好公私财物,杜绝违反财经纪律事件的出现。  虽然我局目前尚未发现违规违纪现象,但通过清理检查小金库,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财政、财务管理,确保了各项收入应收尽收,确保了资金合理使用。  我局决定在前期自查自纠的基础上,重点完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到清理工作不留死角,反腐败工作能有更大提高。  二〇〇九年六月二十二日**市司法局整治小金库自查自纠阶段小结  为认真贯彻落实市纪委、监察局、财政局、审计局《关于在党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作的实施办法的通知》*纪发〔2009〕7号和全市开展小金库专项治理工作会议的精神,我单位开展了小金库专项治理自查自纠工作,现总结如下。  一、自查自纠的范围和内容  一专项治理范围。  司法局机关各股室、处、所。  二专项治理内容。  违反法律法规及其他有关规定,应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金含有价证券及其形成的资产,均纳入治理范围。  重点是2007年以来各项小金库资金的收支数额,以及2006年底小金库资金滚存余额和形成的资产。  对设立小金库数额较大或情节严重的,应追溯到以前年度。  小金库主要表现形式包括违规收费、罚款及摊派设立小金库;用资产处置、出租收入设立小金库;以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立小金库;经营收入未纳入规定账簿核算设立小金库;虚列支出转出资金设立小金库;以假发票等非法票据骗取资金设立小金库;上下级单位之间相互转移资金设立小金库。  二、单位自查自纠的方法和步骤  一动员部署文件下发之日起至2009年6月13日。  单位成立领导小组和工作机构,制定工作方案,召开相关会议进行动员部署。  把专项治理工作摆上重要议事日程,加强领导,健全机制,深入做好思想发动、政策宣传、计划制定和安排部署工作。  充分发挥新闻媒介作用,支持群众监督,鼓励群众举报。  二自查自纠6月13日至6月17日。  按照通知要求,认真组织自查,对自查中发现的违法违规问题自觉纠正。  自查自纠工作结束后,局机关各部门于6月13日前将自查自纠总结报告、承诺保证书和《单位小金库自查自纠情况报告表》见附件1报送局治理小金库工作领导小组办公室。  三、自查自纠的做法  一加强组织领导。  司法局成立了治理小金库工作领导小组,负责指导和协调小金库治理工作,研究制定有关治理措施,协调解决有关重要问题。  领导小组办公室主要负责小金库治理的日常组织协调工作。  二做好宣传发动。  充分利用各种渠道,多形式、多层次、多角度地宣传治理工作的重要意义、工作内容和政策规定,对加强信息沟通,促进工作深入开展。  三落实举报制度。  治理小金库工作领导小组办公室设立并公布举报电话、举报信箱,注意发挥网络举报作用。  认真做好举报的受理工作,建立举报登记和查处督办制度,指定专人负责,做到件件有交待、事事有着落。  认真执行信访工作保密制度,切实保护举报人的合法权益,对打击报复举报人的,依法依纪从严惩处。  四、自查自纠的结果  一按照有关文件的要求,通过深入自查自纠,我单位财务管理均按照国家有关财经法规执行,严格执行了收支两条线的财经纪律,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的小金库。  二自单位成立以来,严格按照财务管理制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。  从制  度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。  三单位监管使用的票据由财务室统

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