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中山市海花五金電器廠 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 7 页
采购(purchasing),是指企业在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为 企业资源, 以保证企业生产及经营活动正常开展的一项
采购(purchasing),是指企业在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为 企业资源, 以保证企业生产及经营活动正常开展的一项 企业经营活动。
采购申购管理制度
厂名:中山市海花五金電器廠
地址:中山市東凤镇東海五路
电话:0760传真:0760日期:Time \@ yyyy年M月d日2012年9月9日
haihua海花
发行部门:办公室
非生产性物料采购申请制度
文件编号:
至:各部门
批准:
一、非生产物料采购申请制度
1、适用范围
本制度适用于非生产性物资的采购, 单项采购低于1000元的采购;
2、定义
2-1、非生产性物料:指不直接用于公司产品上的物料。包括用于生产的设备和仪器,但不包括员工食堂用品。
2-2、用于生产的低价易耗物料是指直接用于公司产品上,但又完全不影响产品性能,且公司产品BOM单上没有指明的物料。
3、参考文件
《费用报销作业规范》、《进仓作业规范》、《出仓作业规范》、《采购管理控制程序》;
4、职责
4-1、釆购部:确保采购物料的适时、适质、适量、适价到公司为核心工作,保证满足各需求部门的需求;
4-2、各申请部门:申请的提出,采购物料样板等信息的提供和最终购买物料的验收;
5、各部门主管、厂长、副总经理:各类申请的批准,釆购金额报销的审核;
6、各部门所需申购物资必须在每天9:00前完成申购计划交采购部,超过时间由各自负责;
7、财务部:总经理批准、财务办理报销;
8、程序流程前序:如图
非生产采购作业流程
文件编号
编码
批准
生产部
仓储部
内 务
釆购部
主 管
副/总经理
财 务
其 他
需求超时
需求超时
收
收 货
审
审 核
填写入库单
填写入库单
EYS
NO
各部门申购单
各部门申购单
跟 催退 货逐日付款进行采购
跟 催
退 货
逐日付款
进行采购
审 核
审 核
审
审 核
审 核
审 核
付 款
9、文字说明
(1)、执行釆购申请应实行逐级审批制度;
(2)、申请人填写采购申请单,报厂长审批;
(3)、未通过的采购申请单退回申请人,并说明原因;
(4)、通过审批的采购申请单报副总经理审批;
(5)、对通过副总经理审批的采购申请执行购买;未通过审批的采购申请单退回申请人,并说明原因。
(6)、采购的非生产物料不用品控部签名,由仓库直接点检后开入仓单,然后持“送货单” 和“入仓单” 交由厂长确认,如果要付现金的由副总经理签名即可(数额大于2000元由总经理签名);
发行部门:办公室
生产物料外协采购申请制度
文件编号:
至:各部门
批准:
1、制定目的
为规范供应商开发流程,使之有章可循,特制定本规章。
适用范围
本制度适用于生产物资的采购, 单项采购超过1000元的采购;
3、程序流程图:
参考《计划生产釆购流程图》;
本公司凡属正常计划的物品必须按采购流程办理,各部门必须严格遵守,实行和巩固厂家与供应商之间的管理;
4-1、生产部使用原材料,由采购部负责供应商开发主导工作,由技术部门确认产品质量;
4-2、一般物按非生产性物料采购申请制度办理;
4-3、生产专用设备由使用部门负责供应商开发主导工作,采购部负责协助工作;其他一般性设备由采购负责供应商开发主导工作;
4-4、开发、技术部、品控部、生产部、物控部、采购部组成厂商调查小组,负责原材料供应商的调查评核,原材料供应商的更换;
4-5、开发、技术部、品控部确认更换产品的质量,并提交样品测试报告;
4-6、采购部负责确认更换产品的性价比;
4-7、由采购部提交申请经主管部、总经理审核签字方可更换供应商;
5、本公司所有正常计划生产物料储存量为10天用料,误差不允许前后3天;计划生产物料存量亦同;责令仓库、PMC、采购、财务部门认真核对,严格控制库存量;
6、一切生产物料以库存量为中肯,坚持先查仓后采购的原则,杜绝先斩后奏的行为;
7、选择供应商基本原则:
7-1、产品质量、质量保定体系情况;
7-2、生产能力,交货是否准时;
7-3、售后服务情况是否良好;
7-4、价格是否合理;
8、原材料供应商基本资料表
8-1、应由原材料供应商填写《供应商基本资料表》,由采购员进行核实,该表包括下列內容:
A、公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人;
B、公司概况、如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息;
C、设备状况;
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