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- 2019-08-20 发布于中国
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企业内部控制相关问题探讨:国内外文献综述
小组成员:侯俊志 吴双舟 马敏 高写婷 王静颐 胡志磊 伍倩倩 李思宇
【摘要】随着社会主义市场经济的建立与发展,企业的内部控制问题逐渐引起我国理论界和实务界的关注。本文对如今备受瞩目的国内外有关企业内部控制的相关文献进行了梳理,发现国内外主要从内部控制的总体构想、内部控制的评价、内部控制信息的披露、等方面对企业内部审计进行了研究。
【关键词】内部控制 信息披露 内控评价 文献综述
一、引言
20世纪80年代后期以来,国内对内部控制问题逐渐关注,研究日趋繁荣,但未形成共识。进入21世纪,对内部控制的研究散见于专家学者的文章中,但也主要是针对内部控制与公司治理、内部会计控制等方面来做研究。随着现代企业制度的逐渐兴起和公司治理研究的深入,政府部门和相关协会开始重视推动企业内部控制规范的建设,有关规定见诸于若干法律、法规文件,但至今尚未提出类似COSO报告那样受到广泛认可的内部控制标准体系。本文主要从内部控制的总体构想、内部控制的评价、内部控制信息的披露、等方面对国内外有关企业内部审计的文献进行了总结归纳,以反映当今内控研究领域的现状以及提出一些实质性建议。
二、国内外关于内部控制的总体论述
(一)国内相关背景
1986年, 财政部颁发《会计基础工作规范》对内部控制作了明确定义。1996年财政部发布了《独立审计具体准则第9号——内部控制
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