安全标准化体系台账汇编.doc

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安全标准化体系 台账汇编 浙江新材料有限公司 2016年3月 安全生产费用台账 月 日 项目说明 费用提取 金额(元) 费用合计金额(元) 结存金额(元) 备注 隐患整改通知书 第( 年) 号 经 月 日检查,你部门存在如下安全隐患,经安委会研究,现提出如下整改意见: 隐患名称 原因分析 隐患类型(一般/重大) 整改措施 整改负责人 要求完成时间 年 月 日 签收人 签收日期 年 月 日 接此通知后,请按时间要求予以安排进行整改,并将隐患整改完成情况及时反馈。 (注:整改通知书下达部门签章) 年 月 日 编制单位: 签发人: 整改措施落实情况: 整改负责人: 整改日期: 年 月 日 跟踪验证结果: 验证人: 验证日期: 年 月 日 消防隐患整改台账 序号 检查 时间 隐患整改通知书编号 整改 负责人 整改情况(含措施、整改期限) 验证人 (含验证时间) 备注 1 7月19日 2016年 号 2 月 日 2016年 号 3 月 日 2016年 号 4 月 日 2016年 号 5 月 日 2016年 号 6 月 日 2016年 号 7 月 日 2016年 号 8 月 日 2016年 号 9 月 日 2016年 号 10 月 日 2016年 号 11 月 日 2016年 号 12 月 日 2016年 号 13 月 日 2016年 号 14 月 日 2016年 号 15 月 日 2016年 号 16 月 日 2016年 号 17 月 日 2016年 号 18 月 日 2016年 号 19 月 日 2016年 号 20 月 日 2016年 号 21 月 日 2016年 号 22 月 日 2016年 号 23 月 日 2016年 号 24 月 日 2016年 号 重大隐患档案表 编号: 隐患编号: 隐患所属单位: 隐患排查时间: 重大隐患名称 隐患部位 可能发生的危害 治理到位前的安全防范措施 重大隐患治理概况 评价报告技术结论 评审意见 治理时间表 责任人 重大危险源检查评估表 生产技术部 年 月 日 序号 重大危险源点 检查情况 发现问题处理情况 现状评估 1 2 3 4 审核: 检查评估人: 应急预案演练记录 预案名称 演练地点 组织部门 总指挥 演练时间 演练目的 参加部门和 单位 演练类别 □实际演练□桌面演练□提问讨论式演练 □全部预案□部分预案 实际演练部分: 物资准备和人员培训情况 演练过程描述 预案适宜性充分性评审 适宜性:□全部能够执行□执行过程不够顺利□明显不适宜 充分性:□完全满足应急要求□基本满足需要完善□不充分,必须修改 演 练 效 果 评 审 人员到位情况 □迅速准确□基本按时到位□个别人员不到位□重点部位人员不到位 □职责明确,操作熟练□职责明确,操作不够熟练□职责不明,操作不熟练 物资到位情况 现场物资:□现场物资充分,全部有效□现场准备不充分□现场物资严重缺乏 个人防护:□全部人员防护到位□个别人员防护不到位□大部分人员防护不到位 协调组织情况 整体组织:□准确、高效□协调基本顺利,能满足要求□效率低,有待改进 抢险组分工:□合理、高效□基本合理,能完成任务□效率低,没有完成任务 实战效果评价 □达到预期目标□基本达到目的,部分环节有待改进□没有达到目标,须重新演练 外部支援部门和协作有效性 报告上级:□报告及时□联系不上 消防部门:□按要求协作□行动迟缓 医疗救援部门:□按要求协作□行动迟缓 周边政府撤离配合:□按要求配合□不配合 存在在问题和改进措施 记录人: 评审负责人: 时间: 培训需求调查表 部门 姓名

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