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文件编号
发行版本:
A版
A 1
文件名称
货 仓 管 理 制 度
发行日期:
页 数:
1.0 目的:
⑴ 为规范仓库管理,使仓库工作有章可循,特制定本制度。
2.0 范围:
⑴ 适用于本公司仓库。
3.0 责任:
⑴ 部门主管负责执行本制度。
⑵ 仓库工作人员遵守本制度。
4.0 总则:
⑴ 要求仓库所有工作人员树立高度的责任感,恪尽职守、廉洁奉公,严格遵守公司管理的各项规章制度和仓库管理程序的要求,履行岗位职责,服务企业发展。
5.0 细则
5.1 :严格执行物料的收发规定:
5.1.1:送领物料的单据和手续不全时,无特殊批准严禁收发物料。
5.1.2:单据与实物不符,外包装标识不清或未做标识、以及外包装严重受损的,严禁办理入库手续。
5.1.3:未经QC检验,无QC PASSED印章或合格标识的物料,严禁办理入库手续。
5.1.4:严禁未经上级主管批准而私自协调收发不合格物料,未登账、入卡的物料不准予以发放。
5.1.5:坚持物料的“先进先出”(FIFO)制度,同时做到保管条件差的先出、包装简易的先出、容易变质有保管期限的先出、回收复用的先出,严防货物过期变质。
5.1.6:严格执行专料专用制度,无特殊批准严禁随意挪用物料。
5.1.7:货物出库必须准确及时,出库工作尽量一次完成,以避免造成混乱和差错。
5.1.8:货物出库后必须及时登记更改物料管制卡,并登记入账,确保账、卡、物一致。
5.1.9:当天出入库的所有单据与账目,必须当天处理结束,做到“日事日毕,日清日高”
5.1.10:对公司规定需回收的物料,要严格管控,退旧才能领新,有特殊情况须报告主管批准
5.1.11:严格按照物料损耗定额发放物料,超出定额的补料
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A版
A 1
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货 仓 管 理 制 度
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过大的补料须有副总或总经理批准。
5.1.12
5.1.13:严禁仓管员、账目文员私自调整电脑账或手工账,有问题须查清原因,报主管处理
5.1.14
5.1.15:单据开具错误时,须在单据上注明“作废”,作废单据严禁擅自撕毁,各联须保存完整。
5.1.16:文件、单据等资料必须放置在有相应标识的文件夹内,严禁单据、文件等资料随意散乱放置。文件夹应按照编号顺序放置,不准乱放。
5.1.17:凡是质量管理体系的受控文件,无论是任何级别的文件,都应严格按照《文件控制程序》的标准和要求执行。严禁擅自损坏、复印、借出、借阅等。
5.2 :仓库货物的储存管理:
5.2.1:仓储物料的叠放要做到“上小下大、上轻下重、控制高度”。
5.2.2:对于不同物料,要做出准确标识,以方便区分。
5.2.3:对于危险品以及化学品,必须遵守“三远离、一严禁”原则,即“远离火源、远离水源、远离电源,严禁混合堆放。
5.2.4:危化品物料要放置于专门区域,有专人保管。贵重物品要入柜加锁,谨防失窃。
5.2.5:所有物料一律不准直接堆放在地面上,防止物料变质或损坏,应放置于托盘或货架上。
5.2.6:所有托盘的摆放方向必须一致,插拖车的插口必须朝向通道方向。
5.2.7:坚持每日巡仓和物料抽查抽检
5.2.8:对于保存期满或长期(半年以上)未用的物料,要定期提报,尽早处理,以提高仓储空间
5.2.9:变质物料要在处理之前,应
5.2.10
5.2.11:严格执行“7S”活动,即:整理、整顿、清扫、清洁、素养、节约、安全
5.3 :仓库场地区域管理:
5.3.1:严禁所有车辆直接进入仓库内部卸货!
5.3.2:无特殊批准,严禁生产车间在仓库内部进行生产活动,以避免不利因素的产生。
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A 1
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货 仓 管 理 制 度
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5.3.3:各仓管、仓务员必须严格依照划分区域摆放
5.3.4:除仓库工作人员、车间领料员、IQC以外,其他人员无工作事宜,严禁
5.3.5
5.3.6
5.4 :仓库安全管理:
5.4.1:为确保安全,任何人不得有损害公司安全的行为,仓库内严禁烟火,不准酗酒、赌博及
携带危险品进入仓库,严格限制非仓库人员进入仓库。
5.4.2:消防器材的药物,应定期更换,消防水栓、水喉及水管应定期检查,并做放水试验,以
确保消防器材的性能良好。若发现有异常情况,应立即报告主管,以便及时妥善解决。
5.4.3:在仓库从事电焊等其他高危险作业时,必须有副
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