- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
会计学专业(本科)
学生毕业论文
题 目: 浅析采购与付款业务内部控制制度
诚 信 声 明
我声明,所呈交的毕业论文是本人在老师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我查证,除了文中特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果,也不包含为获得其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。我承诺,论文中的所有内容均真实、可信。
毕业论文作者签名: 签名日期:2011 年 6 月21 日
论文摘要
本文通过分析企业中采购与付款业务的内容及特点,论述编制采购与付款业务内部控制制度的原则。从采购与付款业务所应涉及的内部控制制度如职务分离制度、采购业务的分类制度、预算制度、申购制度、审批制度、订货控制制度、验收控制制度、与供应商对账及货款支付制度以及会计处理与稽核制度方面阐述了采购与付款业务内部控控制度的企业中的实际应用。对相应的采购与付款业务中所涉及的相关凭证及流转程序提出自已的观点,并对企业的采购与付款业务信息化内部控制制度应用提出自已的想法。
关键词:采购与付款业务 内部控制 流程及凭证应用设计
目 录
1 采购与付款业务内部控制总论 ………………………………………( )
1.1 采购与付款业务内部控制定义 ……………………………………( )
1.2采购与付款业务内部控制的目标 …………………………………( )
1.3 采购与付款业务内部控制要点 …………………………………( )
2 企业采购与付款业务内部控制制度存在的问题 ……………………( )
2.1 采购与付款业务内部控制度的基本制度 ………………………( )
2.2 企业采购与付款中存在的问题 ……………………………( )
3 提高企业采购与付款业务内部控制水平的对策 ………………( )
3.1采购与付款业务内部部制度应遵循的原则 ………………( )
3.2 采购与付款业务内部控制制度的设计应用 ………………………( )
3.3 采购与付款业务凭证流转程序的设计应用 …………………………( )
4企业采购与付款业务信息化内部控控制应用思考 ………………( )
5 总结
致谢 ………………………………………( )
参考文献 ………………………………………( )
文档评论(0)