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- 2019-09-28 发布于湖南
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财务管理内部控制审计中出现的问题及对策
陈培刚 曾冬旭
71146 部队审计处 261041
摘 要:财务内部控制审计的目的。通过审查财务内部控制体系是否健全合规,是否体现了控制和相互制约原则,有无漏洞或薄弱环节,
及检查财务内部控制实施是否有效,发现好的经验或存在的问题,提出改进措施或建议,促进被审计单位改善财务管理,提 财务工作水平和
工作效率。
关键词:财务管理 控制 审计
财务管理内部控制审计是内部审计部门依据国家有关方针政策 4 、检查资产管理内控制度。
和法律法规,以及本单位有关规章制度,对被审计单位财务管理内部 5、检查成本管理内控制度。
控制的合规、健全、完善和有效性进行的审计监督活动。 三、存在的主要问题
一、财务内部控制审计的目的。 (一)财务内部控制本身具有局限性。不论内控制度设想多么周
通过审查财务内部控制体系是否健全合规,是否体现了控制和 到,执行多
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