小企业报销制度规定.pdf

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为了加强公司的财务管理工作,统一各部门的报销程序及规定, 现结合公司的具体情况,特制定本制度。 一、费用报销程序: 1、外购材料用品及支付任何款项均需取得对方开具的收款 凭据,在原始单据上要注明费用发生明细、日期、金额大小写 要全,原始单据不得有涂改的痕迹,除伙食费(购菜、米、面) 以外的原始单据必须加盖有销售方的章,凭合法的原始单据将 票据粘贴好,不得使用圆珠笔填写经费支出报销单。费用支出 类的单据要有经办人在原始单据上签字、产品及消耗品入库类 单据要有各店库管(收银兼)确认签字;报销费用时要将不同 店的费用分开填具经费支出单。 2、将付款凭单传递给财务会计,由其核对所报销的费用是 否合理,手续是否完整、支出金额是否正确,并对所审核的单 据签字确认。 3、将财务审核好的单据传总经理或经总经理授权的指定人 员审批。 4、出纳报销时审核签字手续是否齐全,手续完备后进行付 款,并在付款单上加盖“现金付讫”章。 5、特殊事件急需付现,先向总经理请示后,出纳先行付款 手续,后补审批手续。 6、各店、员工发生的费用必须在发生费用一周内报销,不 得拖延时限。 二、费用报销规定 1、市内交通费报销:要凭正规发票(公交车票、车租车票) 进行报销手续,需要在经费支出单上注明起始地、目的地、办理 事项。员工办公无特殊情况不许打车,如有需要,向总经理请示 同意后方可打车办事并进行报销手续(在报销单上注明打车原 因)。 2、差旅费用报销:因公出差期间发生的交通费、住宿费凭 正规车票、住宿发票进行报销;餐饮费按公司规定按日定额给予 报销。公司员工出差借款,应填写借款单,并注明出差时间行程, 由财务会计审核、总经理或经总经理授权的指定人员批示后方能 支取借款。出差员工应在出差回来,一周内办理报销手续。未在 规定期限内办理报销手续的,财务部门应在当月工资中扣回预借 的差旅费,待报销时再行支付。 3、业务招待费的报销:各店业务招待费的报销对象为店长, 店长发生招待事项前应向总经理请示,经同意后方可进行限额接 待。报销时凭正规餐饮业服务发票、若有在外购的酒水,会同酒 水发票或收据,填制经费报销单进行报销。报销单上必须注明招 待对象、事由、参加人员。 4、伙食费的报销:各店伙食费按公司在定额( 元/日/人) 范围内给予报销,员工就餐应设立签字簿,不得代签。报销时要 把伙食费购买单据和就餐签字表一起粘贴到费用支出单据上。伙 食费暂按每周报销二次(周 、周 ),由财务到各店进行单据 审批报销手续。 5、加班用餐费的报销:各店因加班用餐报销费用,需要有 加班人员的签字方可履行报销手续。 6、水电费的报销:各门店水电费用由店长(或财务)负责 向出纳借款支付和报销,做好抄表记录;报销时要附上交费单; 报销时要将营业用水电和办公用水电分开记录,员工宿舍用水电 由员工住宿人员分摊,公司不给予报销。 7、各店办公及营业设施的维修。需要发生维修费用时,由 店长向总经理提出申请,经同意后进行维修,维修购买材料及支 付人工费均需要取得原始凭证,按规定填写经费支出单进行报销 手续。 8、店内需要发生的其他支出及购置,应由店长向总经理请 示后方可支出。(店长是否有 元以下零星支出的权限) 三、备用金的管理。各店由公司总部给予备用金( 元)。 由财务开具支出单,经收银员签字收款后由其管理,财务记入收 银员应收款名下。备用金主要用于顾客找零、店内小额零星支出 (视店长是否有 元以下零星支出权限而定),不得移做他用, 更不得将备用金借于他人使用,各店长及员工不得向收银员借公 款使用。财务在盘点收银员现金时备用金也要一起盘点。收银员 用备用金发生零星小额支出后,应取得完整的报销凭据(见第一 条单据注意事项)并在一周内填写费用支出单进行报销手续。(见 收银员管理办法) 四、电话费的管理。公司给各店配备公用电话,并给予费用 限额( 店 元),超支部分由各店自行承担,公司不予报销。 五、办公费的管理。办公用品的采购由公司财务集中采购, 各店在月末 20 日向财务上报次月办公用品需求,由财务实行登 记造册管理,各店在领用时履行签字手续。 六、各店领用内部单据的管理。内部单据及用品的购置由公 司统一进行,各店领用时参照办公费的管理规定,履行各项签字 调拨手续。

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