收料作业管理办法.docxVIP

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收料作业管理办法 □进料作业流程(如卞) 使用说明: 使用表单 发票1联 验收单5联 订单 帐卡1张 物料入厂检验表1张 进料检验规格表1张 供应商 1厂商填写验收单一式五联 点收 1送至暂存区,仓库核对订单及点收 2若数量正确于验收单上签收 3销订单档,编号登入进货日报表 4验收单:第四联厂商存底,余送质管 检验 1质管依进料检验规格表抽验 2进料检验规格表:质管自存 记录 1抽验结果记于物料入厂检验表 物料入厂检验表;质管自存 2允收签章 3贴绿色允收票签 验收单:第一联质管 第二联仓库 笫三联会计 第五联釆购 4采购销订单档 入库 1原物料入库,记入帐卡 2入电脑库存帐 3核对发票无课后,汇总送会计 使用说明: 使用表单 物料入厂检验表1张 进料检验规格农1张 委外加工单 协作厂 (1)厂商填写验收单一式五联(含发票) 点收 (1)送到暂存区,仓库核对订单及点收 若数屋正确于验收单上签收 销订单档,编号登入进货口报表 验收单:第四联厂商存底,余送质管 检验 质管依进料检验规格表抽验 进料检验规格表:质管自存 记录 抽验结果记于物料入厂检验表 物料入厂检验表;质管自存 允收签章 贴绿色允收票签 验收单:第一联质管送生管 笫二联仓库 第三联会计 第五联采购 采购销订单档 生管销委外加工单 入库 半成品入库 核对发票无误后,汇总送会计 使用说明: 使用表单 发票1联 验收单5联 订购单 帐卡1张 物料入厂检验表1张 进料检验规格表1张 物料退货通知单4联 供应商 (1)厂商填写验收单一式五联 2 ?点收 送至暂存区,仓库核对订单及点收 若数量正确于验收单上签收验收单;笫四联厂商存底移送质管 销订单档,编号登入进货日报表 检验 质管依进料检验规格表抽验 进料检验规格表;质管口存 记录 抽验结果记于物料入厂检验表 判定拒收 开物料退货通知单一式五联 贴黄色拒收标签 送科长签章 验收单:第一联质管 第二联仓库 第三联会计 (作废) 第-五联采购 物料退货通知单 第一联釆购 第二联仓库 第三联生管 第四联供应商 (6)购联络厂商取回物料退货通知单(传真或邮寄) 退回 (1) 仓库根据验收单于进货FI报表注销进料 (2) 厂商点收 (3) 厂商签收 (4) 领回 使用说明: 使用表单 发票 验收单5联 订购单 帐卡1张 物料入厂检验表1张 进料检验规格农1张 物料退货通知单4联 1?供应商 1厂商填写验收单一式五联 点收 1送至暂存区,仓库核対订单及点收 2若数量正确验收单上签收 验收单;第四联厂商存底移送质管 3销订单档,编号登入进货日报表 检验 1质管依进料检验规格表抽验 2进料检验规格表;质管自存 记录 1抽验结果记于物料入厂检验表 物料入厂检验表;质管自存 2判定拒收 3开物料退货通知单一?式四联 4?4贴黄色拒收标签 4. 5送科长签章 验收单:第一联质管 第二联仓库 第三联会计 (作废) 第五联采购 物料退货通知单 第一联采购 第二联仓库 第三联生管 第四联供应商 4. 6生管联络厂商取回物料退货通知单(传真或邮寄) 退回 1仓库根据验收单于进货H报表注销进料 2厂商点收 3厂商签收 4领回 使用说明: 使用表单 发票1张 验收单5联 订单 帐卡1张 物料入厂检验表1张 进料检验规格表1张 进料作业流程 I 供应商交货,填写验收单一式五联 1?检验 1判定拒收 2科长签核 3质管与半管、采购协调因紧急欠料而需物采时,于验收单上注明原因 4送经理审核 5贴黄色标签 裁决 1经理审核 *若经理不在则开会决定 2裁决特采 3科长签核允收 验收单:第一联质管 第二联仓库 笫三联会计 第五联采购 入库 3?1销订单档 2入电脑库存帐 3编号登入进货报表 4将的料入库,并记录于帐卡 5核对发票无误后,送采购 6发票采购处理后送会计 使用说明: 使用表单 发票1联 验收单5联 订购单 帐卡1张 物料入厂检验表1张 进料检验规格表1张 *进料作业流程 I 供应商交货,填写验收单一式五联、发票 检验 1判定拒收 2科长签核 3质管与生管、采购协调因紧急欠料而需全检时,于验收单上注明原因 4送经理审核 全检判定 1经理审核 *若经理不在则开会决定 2验收单送采购 3验收单上注明采购与厂商协调结果 4裁决全检 5质管全检,并注明实际工吋 验收单:第一-联质管 第二联仓库 笫三联会计 (作废) 第五联采购 入库 1仓库于验收单上填写实收数 2销订单档 3入电脑库存帐 4编号登入进货日报表 5将物料入库,并记录于帐卡 3. 6发票送釆购处理 *厂商作废重开,若厂商无法重开,则山会计开立折让单 3. 7退回旧发票、厂商重开新发栗 3. 8核对发票无谋示,汇总送会计

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