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收料作业管理办法
□进料作业流程(如卞)
使用说明:
使用表单
发票1联
验收单5联
订单
帐卡1张
物料入厂检验表1张
进料检验规格表1张
供应商
1厂商填写验收单一式五联
点收
1送至暂存区,仓库核对订单及点收
2若数量正确于验收单上签收
3销订单档,编号登入进货日报表
4验收单:第四联厂商存底,余送质管
检验
1质管依进料检验规格表抽验
2进料检验规格表:质管自存
记录
1抽验结果记于物料入厂检验表
物料入厂检验表;质管自存
2允收签章
3贴绿色允收票签
验收单:第一联质管
第二联仓库
笫三联会计
第五联釆购
4采购销订单档
入库
1原物料入库,记入帐卡
2入电脑库存帐
3核对发票无课后,汇总送会计
使用说明:
使用表单
物料入厂检验表1张
进料检验规格农1张 委外加工单
协作厂
(1)厂商填写验收单一式五联(含发票)
点收
(1)送到暂存区,仓库核对订单及点收
若数屋正确于验收单上签收
销订单档,编号登入进货口报表
验收单:第四联厂商存底,余送质管
检验
质管依进料检验规格表抽验
进料检验规格表:质管自存
记录
抽验结果记于物料入厂检验表 物料入厂检验表;质管自存
允收签章
贴绿色允收票签
验收单:第一联质管送生管
笫二联仓库
第三联会计
第五联采购
采购销订单档
生管销委外加工单
入库
半成品入库
核对发票无误后,汇总送会计
使用说明:
使用表单
发票1联
验收单5联
订购单
帐卡1张
物料入厂检验表1张
进料检验规格表1张
物料退货通知单4联
供应商
(1)厂商填写验收单一式五联
2 ?点收
送至暂存区,仓库核对订单及点收
若数量正确于验收单上签收验收单;笫四联厂商存底移送质管
销订单档,编号登入进货日报表
检验
质管依进料检验规格表抽验
进料检验规格表;质管口存
记录
抽验结果记于物料入厂检验表
判定拒收
开物料退货通知单一式五联
贴黄色拒收标签
送科长签章
验收单:第一联质管
第二联仓库
第三联会计
(作废)
第-五联采购
物料退货通知单
第一联釆购
第二联仓库
第三联生管
第四联供应商
(6)购联络厂商取回物料退货通知单(传真或邮寄)
退回
(1) 仓库根据验收单于进货FI报表注销进料
(2) 厂商点收
(3) 厂商签收
(4) 领回
使用说明:
使用表单
发票
验收单5联
订购单
帐卡1张
物料入厂检验表1张
进料检验规格农1张
物料退货通知单4联
1?供应商
1厂商填写验收单一式五联
点收
1送至暂存区,仓库核対订单及点收
2若数量正确验收单上签收
验收单;第四联厂商存底移送质管
3销订单档,编号登入进货日报表
检验
1质管依进料检验规格表抽验
2进料检验规格表;质管自存
记录
1抽验结果记于物料入厂检验表 物料入厂检验表;质管自存
2判定拒收
3开物料退货通知单一?式四联
4?4贴黄色拒收标签
4. 5送科长签章
验收单:第一联质管
第二联仓库
第三联会计
(作废)
第五联采购
物料退货通知单
第一联采购
第二联仓库
第三联生管
第四联供应商
4. 6生管联络厂商取回物料退货通知单(传真或邮寄)
退回
1仓库根据验收单于进货H报表注销进料
2厂商点收
3厂商签收
4领回
使用说明:
使用表单
发票1张
验收单5联
订单
帐卡1张
物料入厂检验表1张
进料检验规格表1张
进料作业流程
I
供应商交货,填写验收单一式五联
1?检验
1判定拒收
2科长签核
3质管与半管、采购协调因紧急欠料而需物采时,于验收单上注明原因
4送经理审核
5贴黄色标签
裁决
1经理审核
*若经理不在则开会决定
2裁决特采
3科长签核允收
验收单:第一联质管
第二联仓库
笫三联会计
第五联采购
入库
3?1销订单档
2入电脑库存帐
3编号登入进货报表
4将的料入库,并记录于帐卡
5核对发票无误后,送采购
6发票采购处理后送会计
使用说明:
使用表单
发票1联
验收单5联
订购单
帐卡1张
物料入厂检验表1张
进料检验规格表1张
*进料作业流程
I
供应商交货,填写验收单一式五联、发票
检验
1判定拒收
2科长签核
3质管与生管、采购协调因紧急欠料而需全检时,于验收单上注明原因
4送经理审核
全检判定
1经理审核
*若经理不在则开会决定
2验收单送采购
3验收单上注明采购与厂商协调结果
4裁决全检
5质管全检,并注明实际工吋
验收单:第一-联质管
第二联仓库
笫三联会计
(作废)
第五联采购
入库
1仓库于验收单上填写实收数
2销订单档
3入电脑库存帐
4编号登入进货日报表
5将物料入库,并记录于帐卡
3. 6发票送釆购处理
*厂商作废重开,若厂商无法重开,则山会计开立折让单
3. 7退回旧发票、厂商重开新发栗
3. 8核对发票无谋示,汇总送会计
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