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铁力市建筑工程管理站 2018年度部门预算 二〇一八年一月 目录 第一章 2018年度部门预算报表 一、部门收支总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算财政拨款支出表 六、一般公共预算财政拨款基本支出表 七、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 第二章部门概况 一、部门职责 二、机构设置及人员情况 三、部门预算编报范围 第三章 2018年度部门预算情况说明 一、部门收支总体情况说明 二、部门收入总体情况说明 三、部门支出总体情况说明 四、财政拨款收支总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明 六、一般公共预算基本支出财政拨款说明 八、 “三公”经费支出情况说明 九、政府性基金预算支出说明 十、机关运行经费安排情况说明 十一、政府采购情况说明 十二、对专业性较强的名词的解释 十三、国有资产占用情况说明 第二章部门概况 一、部门职责 单位主要负责各类施工企业的资质管理、负责工程监理资质 审查工作、负责处理施工中重大安全质量事故。承担贯彻实施 工程建设标准体系的责任。执行工程建设实施阶段的国家标 准、行业标准和全国统一定额及地方标准和定额;指导监督 全市各类工程建设标准定额和工程造价计价;组织发布工程 造价信息。承担建筑工程质量安全监督管理的责任。监督执 行建筑工程和市政工程质量、建筑安全生产的政策及规章制 度;负责建设工程竣工验收备案;负责建设工程质量注册和 安全监督手续办理;组织或参与工程质量、安全事故的调查 处理;指导全市房屋及辅助设施和城市市政基础设施工程抗 震设计规范的贯彻落实。 二、机构设置及人员情况 单位编制数12人,单位实际在职人员11人,离退休人 员8人。 增减变化:受增资的影响一般预算增加,增加了机关事业单 位基本养老保险缴费支出,增加了机关事业单位职业年金缴费支 出。 三、部门预算编报范围 2018年纳入本部门预算编报范围的单位有:铁力市建筑工 程管理站。 第三章2018 年度部门预算情况说明 一、部门收支总体情况说明 2018年度铁力市建筑工程管理站收支总预算153.27万元, 比上年预算数增加8.84 万元。收入包括:一般公共预算收入 153.27万元,比上年预算数增加8.84万元;支出包括:社会保 障和就业支出54.02万元,比上年预算数增加21.8万元、医疗 卫生与计划生育支出6.27万元,比上年预算数减少1.91万元、 城乡社区支出84.32万元,比上年预算数减少13.1万元、住房 保障支出8.66万元,比上年预算数增加2.05万元。按照综合预 算的原则,铁力市建筑工程管理站部门所有收入和支出均纳入部 门预算管理。 增减变化:受增资的影响一般预算增加,增加了机关事业单 位基本养老保险缴费支出,增加了机关事业单位职业年金缴费支 出。 二、部门收入总体情况说明 2018 年度铁力市建筑工程管理站部门收入预算 153.27万 元,比去年增加8.84万元。其中:一般公共预算收入153.27万 元,占100%。 增减变化:受增资的影响一般预算增加,增加了机关事业单 位基本养老保险缴费支出,增加了机关事业单位职业年金缴费支 出。 三、部门支出总体情况说明 2018 年度铁力市建筑工程管理站部门支出预算 153.27万 元,比去年增加8.84万元。其中:基本支出153.27万元,占 100%。 增减变化:受增资的影响一般预算增加,增加了机关事业单 位基本养老保险缴费支出,增加了机关事业单位职业年金缴费支 出。 四、财政拨款收支总体情况说明 2018年度铁力市建筑工程管理站部门财政拨款收支总预算 153.27万元,比去年增加8.84万元。收入包括:经费拨款153.27 万元。支出包括:社会保障和就业支出54.02万元,比上年预算 数增加21.8万元、医疗卫生与计划生育支出6.27万元,比上年 预算数减少1.91万元、城乡社区支出84.32万元,比上年预算 数减少13.1万元、住房保障支

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