中注协发布年年报审计情况快报.docVIP

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
中注协发布年年报审计情况快报 PAGE PAGE 1 ———————————————————————————————— 作者: ———————————————————————————————— 日期: 精品文档就在这里 各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有 精品 文档 中注协发布2013年年报审计情况快报(第十六期) 2014-05-20 来源:中注协 作者:编辑部 |? \o 中国会计网 \t /news/sjzx/201405/_blank 中国会计网-中国会计行业门户?|? \o 会计论坛 \t /news/sjzx/201405/_blank 会计论坛 \t /news/sjzx/201405/_blank   2014年5月14日,中注协发布 \t /news/sjzx/201405/_blank 上市公司2013年年报 \t /news/sjzx/201405/_blank 审计情况快报(第十六期),全文如下:   一、年报审计报告总体情况   2014年1月-4月,40家证券资格 \t /news/sjzx/201405/_blank 会计师事务所(以下简称“事务所”)共为2534家上市公司出具了 \t /news/sjzx/201405/_blank 财务报表审计报告,有3家上市公司未如期披露2013年年报(详见附表1)。在上述2534份审计报告中,标准审计报告2450份,带强调事项段的无保留意见审计报告57份,保留意见审计报告22份,无法表示意见的审计报告5份。   2014年1月-4月,40家事务所共为1141家上市公司出具了 \t /news/sjzx/201405/_blank 内部控制审计报告(详见附表2)。其中,标准内部控制审计报告1096份,带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告35份,否定意见内部控制审计报告9份,无法表示意见内部控制审计报告1份。   二、非标准审计报告情况   在2534份财务报表审计报告中,非标准财务报表审计报告84份,占3.31%,非标报告的数量和比例都较2012年度(89份,比例为3.57%)有所下降。   表1:上市公司2013年度财务报表审计报告意见汇总表    财务报表审计意见类型 沪市主板 深市主板 中 \t /news/sjzx/201405/_blank 小企业板 创业板 合计 (标准)无保留意见 916 453 707 374 2450 带强调事项段的无保留意见 29 19 6 3 57 保留意见 10 6 4 2 22 否定意见 0 0 0 0 0 无法表示意见 2 1 2 0 5 非标准审计意见小计 41 26 12 5 84 合计 957 479 719 379 2534 非标准审计意见比例 4.28% 5.43% 1.67% 1.32% 3.31%   在1141份内部控制审计报告中,非标准内部控制审计报告45份,占3.94%,非标报告的数量和比例都较2012年度(24份,比例为2.49%)有所上升。   表2:上市公司2013年度内部控制审计报告意见汇总表    内部控制审计意见类型 沪市主板 深市主板 中小企业板 创业板 合计 (标准)无保留意见 707 338 47 4 1096 带强调事项段的无保留意见 23 12 0 0 35 否定意见 8 1 0 0 9 无法表示意见 1 0 0 0 1 非标准审计意见小计 32 13 0 0 45 合计 739 351 47 4 1141 非标准审计意见比例 4.33% 3.70% 0 0 3.94%   其中,有21家上市公司同时被出具了非标准的财务报表审计报告和内部控制审计报告。   表3:同时被出具非标准财务报表审计报告和内部控制审计报告的上市公司列表    序 号 股票 代码 股票 简称 财务报表审计 内部控制审计 会计师 事务所 审计意见 类型 会计师 事务所 审计意见 类型 1 600228 昌九生化 大华 带强调事项段的无保留意见 大华 带强调事项段的无保留意见 2 600689 上海三毛 立信 带强调事项段的无保留意见 立信 带强调事项段的无保留意见 3 000815 美利纸业 立信 带强调事项段的无保留意见 立信 带强调事项段的无保留意见 4 600822 上海物贸 立信 带强调事项段的无保留意见 立信 带强调事项段的无保留意见 5 000504 *ST传媒 利安达 带强调事项段的无保留意见 利安达 带强调事项段的无保留意见 6 600598 北大荒

文档评论(0)

phltaotao + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档