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零用金管理办法
主旨:为使公司零星支出之申报作业简化,特订颁布零用金使用办法,希遵
照。
说明:第?一?条 为使各部门因业务需要之各项零星支出报支化繁为简,提高
效率,特制定本办法。
第?二?条 凡各部门因业务之各项支出,一次在(人民币五百元)以下
者,均适用本办法。
第?三?条 零用金设置:
1 总公司设置人民币二万元(暂订)于行政部,作为零用
周转金,并指定专人保管,以处理零用金报支及申请拨
补之事宜。
2 各分支机构需要呈总经理核准后得设置零用金,额度亦
为二万元(暂订)。
第?四?条 零用金之报支:
1 各请款人申报零用金时,应填定零用金请款单,检附合
乎
规定之发票或收据,经呈核主管核准后签字(部门主管
由其上一级主管核准),向零用金保管人报支。
2 零用金保管人应审查零用金请款单是否已经其主管核准
并签字,所附发票或收据是否正确,确认无误后方得付
款,付款时需由领款人在零用金请款单上签收。
第?五?条 零用金之拨补:
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1 零用金支出超出设置额三分之二时,由零用金保管人填
写(支付凭单)及(零用金报销清单),检附零用金请款
单及凭证,呈管理处经理核签后,送财务部会计办理申
请拨补作业。
2 财务部会计收到零用金报销申请后,应于半日内审核完
毕,并制作传票,呈核后转出纳拨补零用金。
3 凡凭证不合规定者,会计应予剔除退件,并予零用金拨
补单上红笔划线删除。
第?六?条 注意事项:
1 每日零用金报支时间为上午九时至九时三十分,下午三
时三十分至四时三十分。
2 请款人应注意收受之发票或收据抬头、统一编号、地址、
金额之正确性,以免请款时遭受剔除之困扰。发票有更
改处,应加盖负责人章,金额部份不得涂改。
3 零用金保管人每日应自我盘点,并接受上级或财务抽查。
4 每月底不论零用金结存为何,均应于次月二日前办拨补。
5 零用金不得收受任何缴款或借支。
第?七?条 本办法经呈总经理核准后实施,修订时亦同。
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公司档案管理制度
一、总则
1、为加强本公司档案工作,充分发挥档案作用,全面提高档案管理水平,有效地保护及利用档案,为公司发展服务,特
制定本制度。
2、公司档案,是指公司从事经营、管理以及其他各项活动直接形成的对公司有保存价值的各种文字、图表、声像等不同形式的历史记录。公司档案分为受控档案和非受控档案。
3、公文承办部门或承办人员应保证经办文件的系统完整(公文上的各种附件一律不准抽存)。结案后及时归档。工作变动或因故离职时应将经办的文件材料向接办人员交接清楚,不得擅自带走或销毁。二、文件材料的收集管理?1、公司
指定专人负责文件材料的管理。
2、文件材料的收集由各部门或经办人员负责整理,交总经理审阅 后归档。
3、一项工作由几个部门参与办理的,在工作中形成的文件材料,由主办部门或人员收集,交行政部备案。会议文件由行政部收三、归档范围
1、重要的会议材料,包括会议的通知、报告、决议、总结、典型
2、本公司对外的正式发文与有关单位来往的文书。
3、本公司的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、会议记录、统计报表及简报。
4、本公司与有关单位签订的合同、协议书等文件材料。5、本公司职工劳动、工资、福利方面的文件材料。
6、本公司的大事记及反映本公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等。四、归档要求
1、档案质量总的要求是:遵循文件的形成规律和特点,保持文件之间的有机联系,区别不同的价值,便于保管和利用。
2、归档的文件材料种数、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。
3、在归档的文件材料中,应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件,分别立在一起,不得分开,文电应合一归档。
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4、不同年度的文件一般不得放在一起立卷;跨年度的总结放在针对的最后 一年立卷;跨年度的会议文件放在会议开幕年。
5、档案文件材料应区别不同情况进行排列,密不可分的文件材料应依序排列在一起,即批复在前,请示在后;正件在前,附件在后;印件在前,定稿在后;其它文件材料依其形成规律或应保持文件之间的密切联系并进行系统的排列。
6、案卷封面,应逐项按规定用钢笔书写,字迹要工整、
五、档案管理人员职责?1、按照?有关规定做好?文件材料的收集、整理、分类、归档等工作。2、按照归档范围、要求,将文件材料按时归档。3、工作人员应当遵纪守法、忠于职守,努力维护公司档案的完整与安全。
1、公司档案只有公司内部人员可以借阅,借阅者都要填写《借阅单》,报主管人员批准后,方可借阅,其中非受控文档的借阅要由部门经理签字批准,受控文档的借阅要由总经理签字批准。
2、档案借阅的最长期限为两周;对借出档案,档案管理人员要定期催还,发现损坏、丢失或逾期未还,应写出书面报告,报总经理处
只有一个孤
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