代金券管理规章制度.docVIP

  • 28
  • 0
  • 约小于1千字
  • 约 2页
  • 2020-03-20 发布于湖南
  • 举报
公司代金券管理制度 使用范围 礼券只能在公司指定门店使用 管理细则 空白礼券由市场部统一设计,统一印制,财务部统一保管。 店铺根据本店铺促销活动书面申请并经各中心经理批准后去财务部进行申领。 财务部对礼券数量、金额进行审核,确认后加盖印章,标明礼券使用期限,财务经理签字后的空白礼券才生效。 同时财务部通知营采部在科脉系统中录入与纸质版同数量同金额的电子券。 财务部建立健全代金券领用簿和代金券明细账,店铺领用需在领用簿上签字,店铺领用代金券进需检查代金券上是否有财务经理的签字,是否加盖代金券专用章,如发现不合格的代金券要及时退回。财务部对逾期未使用的代金券消账处理。 代金券领用簿和代金券明细账格式如下: 代金券领用簿 日期 店铺名称 面值 领用数量 限用日期 领用人签字 活动内容                                           代金券(**面值)明细账 日期 店铺名称 面值 上期数量 本期发放 本期收回 活动内容                                           店铺代金券的管理 店铺领取代金券要视同现金妥善保管,建立相应账簿。 发放给顾客代金券后要及时下账以便于和财务对账。 店铺回收代金券必须仔细检查是否过期,是否合格,如不合格有权拒收;如合格要严格按照店铺促销活动抵用该券并将代金券与小票与装订在一起于每月5

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档