中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
2019 年度财务报表及审计报告
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
2019 年度财务报表及审计报告
页码
审计报告 1 - 8
2019 年度财务报表
合并资产负债表 1 - 2
公司资产负债表 3 - 4
合并利润表 5
公司利润表 6
合并现金流量表 7 - 8
公司现金流量表 9
合并股东权益变动表 10
公司股东权益变动表 11
财务报表附注 12 - 239
补充资料
审计报告
普华永道中天审字(2020)第10036 号
(第一页,共八页)
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司全体股东:
一、审计意见
(一)我们审计的内容
我们审计了中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司( 以下简称“中集集团”) 的财务报表,包括 2019
年12 月31 日的合并及公司资产负债表,2019 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并
及公司股东权益变动表以及财务报表附注。
(二)我们的意见
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了中集集团
2019 年12 月31 日的合并及公司财务状况以及2019 年度的合并及公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审
计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当
的,为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于中集集团,并履行了职业道德方面的其他责任。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以
对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。
我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下:
(一)海洋工程行业相关资产的减值
(二)应收账款及长期应收款的减值
(三)商誉的减值
普华永道中天审字(2020)第10036 号
(第二页,共八页)
三、关键审计事项(续)
关键审计事项 我们在审计中如何应对关键审计事项
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