物资申购管理制度.docxVIP

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威海华新药业集团有限公司 集团申领、申购管理制度 目的:为规范、统一集团各部门物资申领时间和申购时间,使采购部门统一规划、统一 采买,降低采购成本。 范围:集团公司范围内申购、申领所涉及到的所有部门及人员。 各类物资申购的时间规定 1.备库物料用品申购时间,节假日顺延 1 天 保管申购 物品分类 采购供货期 5 号、20 号 保洁用品、办公用品 3 天 10 号、25 号 维修用品 7 天 15 号前 印刷品 5 天 20 号前 劳保 工装类 3 天 10、25 号 化学试剂、对照品 10 天 2.以旧换新非备库物资、新增非备库物资申购时间 保管申购 物品分类 采购供货期 15、30 号 以旧换新非备库物资 (固定资产、低值易耗 品、物料用品) 固定资产 5 天 其余 3 天 大型设备另行商定 15、30 号 新增非备库物资(固定 资产、低值易耗品、物 料用品) 固定资产 5 天 其余 3 天 大型设备另行商定 四、管理流程: 1.备库物料用品申领程序 使用部门填写库存物料申领单(附件 1),由经办人、部门负责人签字,权限人员审批 后交仓库保管。(附件:物料用品备库清单、以旧换新物资清单) 仓库保管审核申领单权限,按照申领单开具出库单由领用人签字并办理出库。 对于存货不足的,仓库保管沟通使用部门,对于必须的加急申购,物料到货后通知使用 部门领货。 2.备库物料用品申购程序 1 财务部配合保管制定备库物料用品的合理库存量,确定计划备库量、安全库存限量。 保管按物资申购的时间要求,根据申购周期、采买周期和存货上期和同期消耗情况、安 全库存情况,填制电子申购表格,注明存货编码、名称、规格型号、计量单位、计划备库量、 安全库存量、现存量、本次申购数量,报物料经理审核。 材料会计复核。 财务总监审批后传采购采买。 3.以旧换新非备库物资申领、申购程序 每月 15、30 号前,使用部门填写非库存物料申领单(附件 3),注明存货名称、规格 型号、产地、到货时间要求等信息,在备注栏注明:以旧换新,由经办人、部门负责人(对 于单件物资价值超出 200 元的,需要工程部负责人签字,对于单件价值 1000 元以上的部门 负责人需要写申请报告,注明购买新物资的可行性分析及旧物资的处理方案)签字、权限人 员(分管副总,总价超出 200 元报总经理)审批后交仓库保管。 仓库保管审核申领单权限无误,复核需购买的物资库内是否有存货或有替代品,如果 有,安排使用部门直接办理出库;没有存货的在申领单上签字,保管在规定的申购时间将申 领单交采购部门采买。 采购部门在供货期内将物资采购到位。 保管开具入库单,次日将入库单附申领单(申请报告)报财务备档。 4.新增物资申购 每月 15、30 号前,使用部门对于确实因人员变动或工作内容更改等原因,造成的需要 申购新的物资的(不属于备库物资,又没有旧的物资来以旧换新的),填写非库存物料申领 单(附件 3),注明存货名称、规格型号、产地、到货时间要求等信息,在备注栏注明:新 增物资,由经办人、部门负责人签字,同时部门负责人需要填写新增物资的申请报告,详细 分析新增物资的原因、理由以及利弊,上报权限人员(分管副总及总经理)审批后交仓库保 管。(申请报告最终附入库单到财务备案) 仓库保管审核申领单权限无误,复核需购买的物资库内是否有存货或有替代品,如果 有,安排使用部门直接办理出库;没有存货的在申领单上签字,保管在规定的申购时间将申 领单交采购部门采买。 采购部门在供货期内将物资采购到位。 保管开具入库单,次日将入库单附申领单、申请报告报财务备档。 5.物资加急要求 1)各使用部门需要加急申购物品时,按照上述程序要求填写非库存物料申领单(附件 3), 2 在申领单的备注栏增加注明加急原因,加急单据必须由分管副总和总经理审批。对于因个人 原因造成非正常加急的,需要按照公司责任追究制度,提交责任处理报告,相应的加急费用 由责任人承担。 保管审核申领单权限无误,在申领单上签字传递给采购部门。 采购部门按照加急时间要求负责采买到位。 加急物资到位后,保管第一时间通知使用部门领货。 每周生产会,仓储部门公示本周申购加急汇总 6.应急维修加急类 申请:设备在正常运行过程中出现意外故障,影响正常生产时,需由设备工程部人员 通知部门经理提出即时采买申请。(特殊情况下可直接电话请示) 审批:经办人依据申购审批权限进行审批(电话请示即可),权限同四.5.1 条。 采买:工程部人员可直接外出采买应急配件,第一时间购回并安装使用。 补申购单:工程部人员将所购买的加急配件单据经权限领导签字后,补办申购手续。 5)补办入库:保管办理入库手续和出库手续。将单据及补办的申购单报财务备档。 6)报销:权限领导审批后,经办人到财务办理报销手续。 .使用部门在打申

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