金陵体育:2019年年度审计报告.PDF

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江苏金陵体育器材股份有限公司 审计报告及财务报表 二○一九年度 江苏金陵体育器材股份有限公司 审计报告及财务报表 (2019 年01 月01 日至2019 年12 月31 日止) 目录 页次 一、 审计报告 1-4 二、 财务报表 合并资产负债表和母公司资产负债表 1-4 合并利润表和母公司利润表 5-6 合并现金流量表和母公司现金流量表 7-8 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 9-12 财务报表附注 1-124 审计报告 信会师报字[2020]第 ZH10122 号 江苏金陵体育器材股份有限公司全体股东: 一、 审计意见 我们审计了江苏金陵体育器材股份有限公司(以下简称金陵体育) 财务报表,包括2019 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表,2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制,公允反映了金陵体育2019 年 12 月31 日的合并及母公司 财务状况以及2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的 “注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我 们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独 立于金陵体育,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们 获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最 为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审 计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项 是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。 关键审计事项 该事项在审计中是如何应对的 收入确认 收入确认的会计政策详情及营业 针对主营业务收入的发生和截 审计报告 第1 页 收入的披露请参阅合并财务报表 止,我们实施的审计程序主要包 附注“三、重要会计政策和会计估 括:①了解、测试金陵体育与销 计”注释 (二十五)所述的会计政 售、收款相关的内部控制制度、 策及“五、合并财务报表项目附 财务核算制度的设计和执行,评 注”注释 (二十八)。 价与收入确认相关的关键内部 2019 年度,金陵体育合并营业收 控制的设计和运行有效性;②对 入为49,963.51 万元,比 2018 年 收入和成本执行分析程序,包 营业收入增长了10.10%,为金陵 括:本期各月度收入、成本、毛 体育合并利润表重要组成项目。 利波动分析,主要产品本期收 金陵体育的收入主要来源于中国 入、成本、毛利率与上期比较分 国内市场,销售体育器材相关产 析等分析程序;③在抽样的基础 品。 上,根据不

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