- 19
- 1
- 约5.76千字
- 约 10页
- 2020-05-22 发布于辽宁
- 举报
医院内部审计制度
第一章 总则
一、 为加强我院内部审计工作,完善内部监督制约机制,规范收支管理,促进我院各项工作 健康发展,根据《中华人民共和国审计法》 、《审计署关于内部审计工作的规定》 、卫生部令第 51 号《卫生系统内部审计工作规定》以及桂卫规财 [2003]120 号《 XX 区卫生厅内部审计工作规定》 等文件精神,结合我院实际,制定本制度。
二 、内部审计是独立监督和评价本单位及所属单位财政收支、财务收支、经济活动的真实、 合法和效益的行为,目的是促进经济管理和实现经济目标。
三、 我院内部审计工作,要以医院中心工作为重点,为医院的改革和发展服务。遵守国家法 律法规,严肃财经纪律,提高医院资金使用效益,促进医院内部管理,维护医院的合法权益,确 保医院各项事业健康发展。
四、院内部审计人员,对本院的财务收支、经济活动的真实性、合法性进行独立监督审核。
第二章 内部审计机构及审计人员
一、 根据卫生部(卫生系统内部审计工作规定)以及 XX 卫生厅 XX 卫规财 [2003]120 号文 件精神,我院成立审计科。
二、 我院审计科在院长的直接领导下,依据国家法律、法规和政策以及上级部门和医院内 部的规章制度,开展审计工作,独立行使内部审计监督权,对院长负责并报告工作,同时接受国 家审计机关和上级主管部门内部审计机构的指导和监督。
三、 院长要加强对内部审计工作的领导,定期听取
您可能关注的文档
最近下载
- 水泥混凝土面层施工工艺PPT课件.ppt VIP
- 食源性疾病暴发处置指南.docx
- 安川机器人原理篇.pptx VIP
- 电子技术基础-全套PPT课件.pptx
- 人美版2013六年级美术上册新版教案设计.doc VIP
- 安川电机YRC1000外部轴改造手顺 全部机型 手顺-选项功能-006 中文 2024-10-29.pdf VIP
- GB50461-2008:石油化工静设备安装工程施工质量验收规范.pdf VIP
- YRC1000 CC-Link 通信機能説明書_中文.pdf VIP
- nvidiasmbus邮箱接口smbpbi芯片手册dg 06034 v03.pdf VIP
- 通风机安装施工方案.docx VIP
原创力文档

文档评论(0)