24内部审核控制程序.docVIP

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  • 2020-06-18 发布于浙江
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文件编号:QP-JH-024-A/O 内部审核控制程序 页 码: PAGE 2/ NUMPAGES 5 受控状态:■受控,□非受控 修订次数/版本号:A/0 恩施金凰新材料有限公司 恩施金凰新材料有限公司 文件编号:QP-JH-024-A/O 内部审核控制程序 修订次数/版本号:A/0 受控状态:■受控,□非受控 页码: PAGE 1/5 编 制 人 编制日期 发布日期 2020.03.01 审 核 人 审核日期 生效日期 2020.03.01 批 准 人 批准日期 分发范围 质量部、生产部、研发部、综合部、销售部 1、目的 为了使本公司的管理体系文件符合EN ISO13485、MDD93/42/EEC以及《规范》等适用的法规要求,各项质量活动符合规定的要求,并确保质量管理体系有效运行。 2、适用范围 本程序适用于对本公司内部管理体系审核的控制。 3、术语

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