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- 2020-06-22 发布于河南
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关于采购与付款业务会计控制制度设计
摘 要:内部会计控制是现代企业必不可少的一种有效管理手段。根据企业内部会计控制,加强采购与付款内部会计控制,是企业生产经营中五大循环的重中之重,对降低企业采购成本,防范不法行为,规避经营风险有着深远的意义。本文针对企业采购与付款业务内部会计控制的目标与风险,现实中存在的问题进行探讨,并对此提出相应的控制措施。
关键词:内部控制;采购与付款;解决措施
一、引言
我国《会计法》第27条规定:“各单位应建立、健全本单位内部会计监督制度。”单位内部会计制度的执行,靠的是内部控制。内部控制作为企业生产经营活动自我调节和自我约束的内在机制,在企业管理系统中具有重要作用。加强和完善企业内部控制制度,充分发挥企业内部控制的作用,对增强企业对市场经济的适应能力和生存能力尤为重要 赵海虹:
赵海虹:“内部控制制度在中小企业采购与付款业务中的应用”,《山西煤炭管理干部学院学报》,2009年第2期
然而,采购与付款业务需要由供应、采购、收货、财会各部门共同协作完成。采购阶段是生产经营活动的起点,采购业务是采购部门购入各种物质资料,以满足生产和管理的需要。同时,采购活动必然伴随着企业经济利益的流出,即付款业务。采购和付款是不可分离的业务过程。因此采购与付款业务是会计内部控制的重点。实施好采购与付款的内部会计控制,对于整个企业有着不可忽
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