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搅拌站 采购管理制度
6.1总则
■为规范本站采购工作,特制定本制度。
■本制度适用于本站的采购活动。
6.2采购原则
■严格执行询议价程序
物品采购,必须有三家以上供应商提供报价,在权衡质量、价格、交
货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并
与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物品除外。
■采购会审、合同会签制度
物品采购,必须进过相关部门参与,调研汇总各方意见,经分管高层
管理人员审核。
■职责分离
采购人员不得参与货物和服务的验收,采购货物质量、数量、交货等
问题的解决,应由综合科根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。
■一致性原则
采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量
一致。在市场条件下不能满足采购部门要求或成本过高的情况下,及
时反馈信息供申请科室更改采购单作参考。
■廉洁制度
所有采购人员必须做到:
1.自觉维护本站利益,努力提高采购质量,降低采购成本。
2.加强学习,提高认识,增强法制观念。
3.廉洁自律,不能向供应商伸手。
4.严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。
5.工作认真仔细,不出差错,不因自身工作失误给本站造成损失。
6.努力学习业务,广泛掌握与采购业务相关的新设备及市场信息。
6.3采购程序
①供应商的选择
■供应商必须证照齐全,具有相关资质。
■对于经常使用的商品或服务,材料设备科应较全面地了解掌握供应
商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况,建立供应
商档案,做好记录,会同客服、销售、采购部门对供应商定期进行评
估和审计。
■在选择供应商时,必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间
商时,应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象,供应
商的报价不能作为唯一决定的因素。
■为确保供应渠道的畅通,防止意外情况的发生,应有两家或两家以
上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。
②采购程序
■零星物品的申请,一次性采购金额在500元以下的,由各使用科室
向综合科申请,经理审批。
■固定资产、大宗原材料等一次性采购金额在500元以上的,由各
用科室向综合科申请,经理核准后,报上级公司行政部审查,由上级
分公司分管高层管理人员审批。
■采购询价、综合评估、会签合同,由材料设备科协调技术科、财务
及相关使用科室共同完成,报本站或上级公司分管领导逐级审批。技
术科、使用科室负责采购物品的适用性,财务科负责预算控制、价格
调查、合同付款条款的审核,上级公司法律顾问负责合同风险条款的
审查。材料设备科及其上级分管领导负责合同条款的谈判,付款申请、
索赔、采购档案建立,市场信息的手机。同时,与供方和生产厂联系
货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及确认售后服务事宜。
■采购过程中发生变化时,销售科室/需求科室出具采购变更申请,
由分管领导签字确认后交采购部门执行。
■技术科、综合科、上级分公司行政部负责接收报告的出具。
③付款程序
■采购部根据付款计划提出申请,由经理签字,后附付款明细单,交
给财务科办理付款手续。无论汇款还是支票要求复印存档。
■发票:付款时必须索要发票,核对发票内容是否和合同一致,并填
写发票明细单,签字后交给财务科核销。
6.4违约处理
■货物出现延期后,材料设备科及时通知销售、技术科及相关科室。
货物出现质量问题后,由使用科室或技术科室提出意见,报材料设备
科、本站经理处理。材料设备科接到意见后,将情况上报分管上级公
司经理,并按投诉做紧急处理,将情况发邮件并书面报告给供应商,
要求供应商换货或退货。
■材料设备科与供应商协商不成的,或造成损失的,有财务科核算损
失,材料设备科负责追索。追索不成,由法院裁决。
6.5审计监督
■采购全过程进行财务监督和审计。
■在采购询价、议价、合同签订、合同执行和采购结算过程中,除有
业务科室、销售及相关领导参与外,财务科要全程参与。财务科主要
负责价格的核查及审计。采购人员要自觉接受审计及针对采购活动的
监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为,
将按本站相关制度处理。
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