- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
综合办公室管理办法
一、公文管理办法
⒈办公室是行政公文处理的管理部门,主管本单位公文处理工作。
⒉办公室应明确专兼职人员负责公文处理工作。包括签收、 记、审核、
拟办、承办、催办、立卷、归档、销毁等程序,办公室主任应及时提出拟办意
见送分管领导批示或交有关部 门办理。需要传阅的公文,不得在部门、个人
之间横传。专兼职人员负责传递、催办,不得丢失,拖延。传阅完成后及时归
卷,并且在卷内目录中填写编号、文件名称清单。
⒊借阅文件应及时,当天文件不能超过次日中午时间,防止重要信息传
达不及时,导致后患,同时各未班子成员及各部门负责人必须认真阅办每一
份传阅文件,认真填写公文阅办笺。
⒋立卷分类可设立上级带文号文件,上级不带文号资料,自发带文号文
件,自发不带文号资料,甲方带文号文件,甲方不带文号资料,监理带文号
文件,监理不带文号资料等文件盒,便于查找和管理。
⒌各部门发文应由办公室统一编号,发文底稿应存放办公室。
二、受控文件管理办法
⒈办公室是“文件和资料控制程序”的主控部门,负责质量、环境、职业健
康安全管理体系相关文件的综合管理。
⒉管理体系文件。包括管理手册、程序文件;管理体系辅助性文件:包括
施工组织、项目质量计划、作业指导书;技术性文件:包括国家和行业标准、
规范、规则,外来标准图纸图样等;涉及质量、环境、职业健康安全管理的其
他管理性文件、部 门颁发的有关质量、环境、职业健康安全管理专用文件;国
家公布的涉及质量管理内容方面的法律、法规。
0
⒊办公室有专兼职人员管理,相关部 门也应有专兼职人员管理受控文
件,建立受控文件台帐,分门别类标识清楚的建立受控文件档案盒,盒内有
文件清单,发往其他部门应有发文清单。
⒋相关部门应将质量、环境、职业健康安全体系辅助性文件,技术性文
件,涉及质量、环境、职业健康安全管理的其他管理性文件名称列出清单,交
办公室留存一份。
⒌项目解体时,受控文件,资料应按目录清单上缴主管部门,办理交接
手续。
三、公章、介绍信的管理办法
1.印章必 由专人负责,建立“公章使用 记表”,日常业务用印由办公
室主任审批,对外生产经营须经项 目经理签字方可用印。个人因工作,生活
需要盖印,必 填写“私人用印审批表”,经项目经理签批后用印。印章保管人
一律不准私自用印。
2.以单位名义开具的对外联系工作介绍信,需经项 目经理签认才能开
具,需公司开具的介绍信,需持本单位介绍信到公司办公室换领。
3.项目因机构变动或解体时,应将停用的印章密封好,派专人交回制发
单位封存或销毁。
四、办公及生活用品管理办法
1.对于办公及生活用品的购置,首先要按月列出计划,由办公室汇总
报项 目经理审批后,由办公室负责采购、点收、建卡,做到帐物相符。单件
在 2000 元以上的固资采购,首先要向公司对口部门报告购置计划,经公司
领导同意后,由责任成本中心下购置计划、固资购进后,要填写新建(购置)
1
固定资产验收交接记录,一式三份及固定资产卡片一式二份,由使用部门和
使用人签收后连记录表一并交财务部门,组固入帐,财务部凭固资卡片 记
建帐。
2.对于 2000 元以内的生活、办公设备,其全部费用进单位成本,单位
解体时,由本单位(一般由经理、书记、办公室人员、财务主管)自行研究处理。
2000 元以上的物品,由本单位向公司对口部门提交报告,写明名称、购置时
间、数量、单价、已提折旧、设备状况,单位及财务盖章后,由公司对口部门
组织相关人员进行评估,提交正式评估报告一式四份(原单位一份,新单位一
份,对口部门一份),由有关部门(单位)进行帐务处理。
3.办公及生活用品的领用,由办公室指定人员负责 记,根据实际情
况,本着合理、节约的原则发放领用。超标以及存在浪费现象的一律不予领
取。
文档评论(0)