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固定资产及低值易耗品管理规定
第一章 总则
第一条: 目的
为加强公司资产的保管及使用管理,特制定本制度。
第二条:范围
本制度所称固定资产及低值易耗品包括房屋及建筑物、设备、工具、器具、
办公用品等。按实际成本计价。
第三条:会计科目列帐原则
会计科目所列固定资产,必须同时具备两个条件:
一、使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、设备、工具等生产经营
物品及使用期限在二年以上的非生产经营物品;
二、单位价值在 2000 元以上, 未作为固定资产管理的工具、器具、办公用
品等; 单位价值在 100 元以上的,作为低值易耗品。
第四条:管理部门
按下列分类进行管理,其日常管理及保养细则由各管理部门会同使用部门制
定:
一、由办公室负责管理的固定资产
1、 房屋、建筑物;
2 、 非生产用车辆、办公设施、生活设施。
二、由工程部负责管理的固定资产
1、 生产用机器、设备、叉车、工具、仪器仪表;
2 、 研发用机器、设备、仪器仪表;
3、 检测用机器、设备、仪器仪表;
4 、 辅助生产用工具、货架。
第五条:固定资产管理
一、 固定资产管理实行 “统一领导,归口管理,分级负责,责任到人”
的管理责任制。财务部和管理部门分工协作,财务部负责固定资产总帐
和分类明细帐的核算与管理部门的台帐做到帐帐相符,管理部门建立固
定资产台帐和固定资产使用卡片,做到帐、卡、物一致。
二、 使用部门对具体使用人员实行使用责任制,明确其岗位维护、操作
等职责,确保固定资产运作的安全、完整。
三、 固定资产管理或使用责任人员,在调离该岗位时,必须将所经管的
帐表等档案及使用固定资产逐项办理清点移交手续,未移交完毕不得调
岗,凡擅自离岗造成财产损失者将追究经济责任或法律责任。
四、 固定资产的管理部门,要加强固定资产管理的基础工作和日常督促、
检查工作,落实管理责任制。
第六条:低值易耗品管理
一、 财务部负责低值易耗品的核算和摊销,建立备查帐,办公室建立低
值易耗品台帐并负责报废、核销。
二、 各相关使用部门对所使用的低值易耗品只有维护和保管的责任。
第二章 添置
第七条:固定资产及低值易耗品的添置须由使用部门提出申请报告,报该
类资产管理部门,管理部门根据请购报告,确认该项固定资产或低值易耗品不具
备且无法调配时,报总经理批准后交采购人员实施采购。
第八条:请购报告须完整、详细填写添置对象的中文或英文名称、规格、
型别、性能、质量及有关重要参数等资料,以备采购验收的依据。
第九条:各部门除每年度经营计划编列扩充预算外,因特殊需要的添置应
说明其添购的原因及所能发挥的效益。
第十条:固定资产因其他公司拨入、捐赠而取得者,接受部门汇同财务部
予以估价,财务、管理部门以估价入帐。
第十一条:固定资产及低值易耗品使用部门有保养、保管的义务,如对原
固定资产进行改良并能使其新增效益者,根据改良性支出的实际发生额,追加原
固定资产价值。
第三章 验收及保管
第十二条:购置或自制的固定资产到位后,由管理部门会同使用部门一起
进行验收,并填写三联“固定资产验收单”,一联留使用部门,一联送管理部门,
一联送财务科。购入的低值易耗品则由使用部门验收,采购部门填写三联“收料
凭证”一份,采购、管理部门、财务部门各一联。
第十三条:管理部门根据“固定资产验收单”,建立固定资产台帐和卡片,
定期与财务部和使用部门核对,保证帐、卡、物的一致性。
第十四条:固定资产及低值易耗品的转移
固定资产的转移应由移出部门填写四联“固定资产转移单”,送管理部门签
章后,送移入部门签认。并送管理部门、财务部、移入部门各一联,一联本部门
留存,低值易耗品应由移出部门填写三联 “收(退)料凭证”,和移入
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