差旅费用结算与管理制度.docxVIP

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出差费用管理制度 目的 为加强对出差事务的管理,明晰责任,节约费用,制定本规定。 适用范围 本规定适用丁 XX集团各公司。 出差的批准 3.1程序:一般员工出差,由部门负责人批准;部门负责人出差,由分管副总或总 监批准;副总或总监以上领导干部出差,需经 XX集团总经理批准。 3.2要求:出差人员出差,必须在借款单上注明:出差目的、线路、预计时间、预 借款额。 借款及报销 4.1按照《XXXX?团资金支付及费用报销管理规定》执行。 4.2出差报销要求详细填写出差人姓名、同行人数、出差地点、事由,起止时间, 住宿天数及附件张数,要求一事一报。 4.3出差人员必须在返回一周内办理报销手续,需由专人统计的费用必须登记。超 出一个月还款的,对欠款额按每天 1%攵取罚金。 4.4若部门负责人有事不能审批报销手续时,可以授权他人审批,但须在月末前补 签被授权人所审批的单据,并承担审批责任。 报销标准 5.1出差人员要严格控制出租车费用,经部门负责人批准可以报销,但应注明乘坐 原因。 5.2省内出差一律不得乘坐飞机。 5.3白天连续乘车在六小时(含六小时)以内的,不得乘坐卧铺。特殊情况需经分 管领导批准。 5.4出差人员乘出差之便,经部门负责人批准绕道回家的,其绕道费用自理。5.5出 差人员的住宿费,按规定标准报销,超支自理。出差单据丢失,责任自负。 5.6下列单据不准报销:白条、收据、大小写不符、字迹不活、时间不符的、不合 法的单据、涂改的单据等。 补助标准 6.1员工出差期间的补助费,不分在途和住勤,每人每天按标准补助。启程与返回 的时间界定为:启程在(中午)12点以前的按全天计算,12点以后的按半天计算。返回 12点以后的按全天,12点以前的按半天。出差补助费同车船等交通费同时报销,逾期不 予补发。 6.2出差人员外出参加会议或培训,不再享受补助。培训费要由人力资源中心登记 备案。 6.3 一天中在途8小时以上,按照1天计算补助。 交通工具及住宿上限标准(见附表)。 本制度白发布之日起执行,解释权归 XX集团财务中心。 附表:出差人员乘坐交通工具及住宿标准(上限) 金额单位:元 级别 车船标准 住宿标准 补助标准 .火 车 轮 船 飞机 长:途 汽车 内地 特区 济南巾 届各县 市外 地区 特区 集团总经理 软 卧 一 等 经济舱 按实 报销 540 720 集团副总经理 软 卧 一 等 经济舱 按实 报销 360 480 20 40 50 各公司常务副总及 XX集团总监(副主 任级) 软 卧 一 等 经济舱 按实 报销 270 360 20 40 50 部长及副部长 硬 卧 二 等 — 按实 报销 160 220 20 40 50 其他人员 硬 卧 三 等 按实 报销 100 160 20 40 50 注:1、特区是指:北京、上海、广州、深圳、珠海、厦门、大连。

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