量具管理新规制度.docVIP

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量具管理制度 1、目标 明确企业计量器具采购、进厂验收、领用、周期验证、报废、保管等各方面要求,加强计量器具管理。 2、适用范围 本程序适适用于本企业各型号产品实现过程中所使用通用及专用计量器具管理。 3、职责 3.1制造部、技开部负责专用计量器具技术资料提出,并对其正确性负责。 3.2供给部负责提出通用计量器具采购计划,按计划进行采购和送上级机关检定。依据专用量具制作计划组织加工回专用量具。 3.3工具库负责专用量具制作计划提出,在库通用及专用量具保管、发放及报废计量器具处置。 3.4制造部计量室负责计量器具入厂验收、编号、建帐,负责计量器具周期校准计划编制、通用量具周期检定管理及专用量具内部校准,并对其正确性负责。 3.5计量器具使用部门负责计量器具领用、保管、周期送检等工作。 4、管理活动 4.1企业计量器具分为通用计量器具(以下简称通用量具)和专用计量器具(以下简称专用量具)两大类。 4.2专用量具管理 4.2.1专用量具提出 技开部门依据产品实现过程中各岗位对多种专用量具需要情况进行设计(更改),并对其正确性负责。 4.2.2专用量具制作 4.2.2.1供给部依据专用量具制作计划,到制造部或技开部复制相关图纸资料后,立即联系有能力加工厂家对其进行制作,并对其加工及格率负责。 4.2.2.2加工完成专用计量器具应和其技术资料一起交回本企业。 4.2.3专用计量器具制作计划提出及在库量具管理。 4.2.3.1技开部负责新产品专用量具计划提出,经技开部长审核,总工程师同意后交供给部进行制作。 4.2.3.2供给部工具库针对在库量具最低库存量提出专用量具制作计划,报供给部长审核,主管领导同意后交由供给部实施。以确保企业所需专用量具品种齐全数量充足。 4.2.3.3在库量具均建有台帐,并做到账、卡、物正确无误。 4.2.3.4在库量具均有良好防锈方法,并使其正确有序摆放,预防在库量具在存储过程中失准。 4.2.3.5工具库凭《量具领用申请单》和《量具报废通告单》发放专用量具并由此作为建账依据,并创建《量具领用参帐》。报废后交回专用量具应隔离存放,定时处置预防其和及格量具混淆。 4.2.3.6工具库凭企业计量室出据《外协配套件质量检验通知单》收取新加工回专用计量器具,并依据通知单上实际及格数进行点收、上账。 4.2.4专用计量器具入厂验收 4.2.4.1供给部将组织加工回专用量具和送货单元一起交计量室进行验收。 4.2.4.2计量室依据所送检专用量具和技术资料符合性及实用性进行判定并填写《外协配套件质量检验通知单》,及格办理入库手续,不及格退回生产厂家。如有疑问交由制造部、技开部进行判定。 4.2.4.3验收及格专用量具在其编号(即量具图号)后加刻其管理编号(带圈数字表示)后办理入库手续。并填写《内校统计表》一式二份如实统计入库量具实际技术状态。(管理编号自01~99止,不及格专用量具交供给部退回生产厂家)。 4.2.5专用计量器具领取 4.2.5.1因增加检测项目或新产品制作而需领用专用计量器具,由其使用部门填写《量具领用(退库)申请表》注明需领用量具名称、编号、领用事由、交制造部部长同意后到计量室领取《内校统计表》,工具库依据统计表上由计量室所填写量具编号和管理编号对量具进行发放。 4.2.5.2因周期内校不及格而报废专用量具由计量室填写《量具报废通知单》并发放《内校统计表》,工具库依据统计表上所填写量具编号和管理编号进行发放。 4.2.6专用量具周期内校及报废 4.2.6.1 每年年底或第二年年初由计量室制订下十二个月度《专用计量器具周期内校计划》,制造部部长审核,总工程师同意后发各相关部门实施。 4.2.6.2 周期计划到期时,由所在部门(班组)将所包含专用量具连同《内校统计表》一起交计具室进行内校。内部校准按品技部编制《内部校准规程》实施。 4.2.6.3内校不及格专用量具由计量员填写《量具报废通知单》,交品技部长同意后在其工作面刻“报废”字样,在《内校统计表》上加以注明后交回工具库隔离保留。 4.2.6.5对内校及格但已近磨损极限专用量具,计量员可临时和送检部门约定下次送检时间,并在《内校统计表》上注明,以确保量具状态有用性。 4.2.7专用量具使用、保护和保养。 4.2.7.1在使用专用量具前,操作者应仔细查看该量具《内校统计表》,了解其技术状态是否在及格有用期内。失效量具操作者有权拒绝使用,并应交回计量室。 4.2.7.2使用中专用量具严禁敲打、碰击、带磁等现象发生,如遇量具非正常损坏,将对责任人处以该量具造价50%罚款并赔偿。 4.2.7.3专用量具周期受检率应为100%,对超期未进行验证责任人处以5元/件/天罚款,并负担由此造成一切后果(部门责任落实到各班、组长)。 4.2.7.4专用量具使用完成后应擦拭洁净

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