部编人教版语文九年级上册智取生辰纲学案.docVIP

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中山桑芭丝服装有限公司..适用范围 .职责3.2定义4.1用于指导本公司质量体系运行及操作的指导性文件,分四级:一级文件:质量手册;二级文件:程序文件;三级文件:四级文件:质量记录格式。外来文件:包括行业、地区、国家、国际标准;客户提供的技术文件、图纸;国家颁布的有关政策、法规。 管 编:版/ 生日页码:第责 A/0 年月日 6页 ; 文件与资料控制程序 S-QP-01 修状态:2002期1页,共权) 拟制:朱文君审核:批准:1233.14. 作 理 号本效 改:利 目的 对公司所有的文件和资料进行控制,确保相关部门和人员能够得到并使用文件的有效版本,防止文件的流失、泄密。本程序适用于与公司有关的所有文件与资料。 总经办是文件与资料控制的管理部门。 程序文件 各部门负责相关文件的编制和对接收之文件与资料的保管与维护及其使用前 作 件 的培训。 受控文件:维持本公司质量管理体系运作,相关部门必须遵照执行的文件。受控文件在发放之前由总经办盖“受控”章识别,发放和回收时均应办理登记手续。 :质量文件的参考资料或与产品品质无直接关系的文件。分发及回收时 4.1.1 a.b.c.d. 业 、 非受控文件办理登记手续,修订时可不作版本控制,废止后按规定回收销毁。a.b. 部门管理文件;公司级管理文件:内容涉及多个部门,需由多个部门协调配合才能完成某项 文 标准、 业 、检办书 ( 规程验 法 等 4.1.2 4.2 业务并以公司名义发出的文件。. 5.工作程序(附流程图)5.1 质量手册和程序文件由总经理指派专人编制,其它文件与资料由各相关职能部门编制。文件与资料审批: 初审 核准 文件与资料的编制、批准 5.1.1 量 文件名称 5.1.2文件类型受控文件 管理者代表 ……依次排序。……表示。 非受控文件5.2 质量手册、程序文件作业文件、质量记录QM 、0水号质量司 管理者代表 总经理总经办总经理 部门主管总经办 B、、3 流程公 文件与资料的编号、版本号、修改状态号规则 部门管理文件公司级管理文件 — 流 部门主管C 5.2.15.2.25.2.3 文件版本号用大写英文字母文件修改状态号用阿拉伯数字文件与资料编号规则:质 册:— A 手SXX 1、 2、 公 手册代代号 号 S 件: 程 序 文QP —SQWXX 水 号 件代号 XX —件: 号 作 序文司代 文 业 流水号作业文件代号公司代号. 质量记录BB——XX 其它文件与资料—— ——岗位编号 : S—AA AA 流水号部门编号 : BB XX CC 经批准的质量手册、程序文件、作业文件、质量记录表统一由文控员编目,并负责填制“受控文件清单”,报管理者代表审批发放。部门内部管理文件发放前,必须报总经理备案。所有经批准的文件与资料均由文控员负责发放,并必须在“文件收发登记表”上签字。发放的受控文件在封面盖“受控”章。每年年底对质量手册、程序文件、作业文件的有效性进行评审,必要时可以作出修改。. —02 07 12 05 10 部文件与资料的发布文件与资料的修改和作废 流水号年度末二位数岗位编号部门编号公司代号 01 06 11 管5.3.15.3.25.3.35.3.45.4.1 财务部设备部 部门编号:总经办企管部质5.35.4 03 08 30 设计部 电脑部 绸庄部 04 业务部 人事行政部发展计划部 公宣部工厂部 09 文件的修改,由申请修改的部门填写“文件修订申请表”,报总经办核准批,转相关职能部门草拟修订内容,递交原审批部门负责人审批。形成文件的基本条件发生重大变化,因而需进行大幅度修改时,由原编制部门进行换版,原文件收回作废。 经审批后的“文件修订申请表”由总经办保存,并执行文件与资料的存档、销毁。已发行的文件与资料的原稿(正本),均由文控员列册存档,保存的原版文件加盖“原版文件”章。各类表单、记录由相关部门或指定人员按规定保存期限存档,保存期终止时交文控员按规定程序销毁。 现场使用的文件可置于现场,非现场使用的文件由使用部门集中保管。 已作废的文件和资料由总经办文控员负责收回,收回的失效文件需加盖“作废”章。收回的失效文件资料和过期表单、记录积存时间已达到销毁时限的规定时,由文控员填写“文件记录销毁申请单”,经管理者代表批准后按规 5.4.25.4.35.4.45.5 。 5.3 5.5.15.5.2 5.5.35.5.45.5.5 文件使用部门因文件丢失、损坏、缺页等,可以用书面方式向

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