不合格品处理流程(2).docxVIP

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  • 2020-09-16 发布于天津
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文件编号不合格品处理流程管理制度编制生产研发中心日期版本审核日期页码共页批准日期目的规范生产不合格品的审批处理流程范围本制度适用于生产部职责生产车间负责不合格品的统计确认申请处理工作负责计划生产指令的接收及生产指令的下达生产部经理质量部经理财务部经理负责初步审核确认工作工作规定内容标准主责组织时间段配合协助工作记录不合格品统计生产车间不合格品由所属岗位及时整理不合格品数量及分类岗位班长个工作日内组员填写物料报损申请岗位不合格品统计完毕填写物料报损申请单并注明不合格品的品名规格数量批号及不合格原因

文件编号 不合格品处理流程管理 制度 编制 生产研发中心 日期 版 本 A/0 审核 日期 页 码 共页 批准 日期 1目的 规范生产不合格品的审批处理流程 2范围 本制度适用于生产部。 3职责 3.1生产车间负责不合格品的统计确认,申请处理工作;负责计划生产指令的接收及生产指令的下达; 3.2生产部经理、质量部经理、财务部经理负责初步审核确认工作。 4工作规定 内容 标准 主责/组织 时间段 配合/协助 工作记录 4.1不合格品统计 4.1.1生产车间不合格品由所属岗位及时整理不合格品数量及分类。 岗位班长 1个工作日内 组员 4.2填写物料报损申 请 4.2.1岗位不合格品统计完毕,填写物

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