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- 2020-09-30 发布于浙江
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华娜塑业内部审计问题的对策思考
摘 要:企业内部审计是一种独立客观的监督、控制、保证、评价与服务咨询活动,以增加企业价值和提高运作效率为目的,它通过审查和评价企业经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性来帮助企业实现它的目标。本文主要从企业内部审计的基础理论出发,通过分析比较华娜塑业企业的财务、审计状况,并积极借鉴多位前辈专家的深刻见解,研究思考企业内部审计机构、审计步骤、审计人员素质、审计范围以及审计质量等方面问题的对策。
关键词:内部审计;理论概述;分析比较;对策思考
Countermeasures of internal auditing of the Huana plastic
Abstract:Internal audit is an independent and objective supervision, control, assurance, evaluation and advisory service activities, the purpose is to increase corporate value and improve operational efficiency, through the review and evaluation of business activities and proper, t
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