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财务审计工作总结(精选多篇)
第一篇:2014 年财务审计工作总结
时光过的飞快,xx 年公司的工作已经结束了,可以说,在 xx 年的工作中,我们全公司的
工作人员都高效的完成了自己要做好的工作。我们的公司财务审计部门的工作当然也是在
发展中,高效的完成了公司安排给我们的公司,相信我们一定能够做好,这些都是我们得
来的不断的发展的成果,相信我们一定能够做好!
xx 年是集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年,也是财务审计部创新思路,
规范管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向,以效益为中心”的行业发展思路,紧
紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点,团结奋进,真抓实干,完成了部门职
责和公司领导交办的任务,取得一定的成绩。为了总结经验教训,更好的完成 xx 年的各
项工作任务,我部就财务、审计方面的工作作出总结如下:
一、xx 年财务审计工作的简要回顾
(一)财务方面的工作
1、增强财务服务意识
xx 年,我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则,加强财务管理,优
化资源配置,提高资金使用效益,把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工
作。
为了适应新形势下的发展,财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公
司的性质发生改变,要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局(公司)
的财务制度,结合集团公司的实际情况,组织汇编了集团的财务制度。
为了更好的发挥财务职能,我们加强了对会计基础工作的规范力度,提高会计信息质量,
保证会计信息的真实、准确、完整;强化财务的预测、分析及筹资功能,加强对重大投资
资金的管理,为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。
2、预算管理得到稳步推进
一是细化预算内容。根据各分、子公司 xx 年及 xx 年明细账详细分析了收入、成本与期间
费用的执行情况,按科目进行了分类统计,为各分、子公司的 xx 年全面预算奠定基础;
二是提高预算透明度。预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当调整后,经总经理
审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司,使各单位对本公司的预算有一个全面的了
解,增强了预算的透明度;三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有
关情况,不定期的向预算委员会反馈情况,对于超预算等问题严格审批程序,对申请调整
的事项,需经过专门的论证分析后,按规定的程序批准后执行。一年以来,预算的总体执
行情况良好,各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强,为做好 xx 年全面
预算工作积累了经验。
3、充分利用税收政策
充分利用国家对企业的各项税收优惠政策,我部积极办理了××物流公司、××运输公司
的税收减、免、缓工作,并由此取得了市国家税务局准予××物流公司、××运输公司减
免xx 年度企业所得税合计 177.29 万元、营业税 29.48 万元的税收优惠政策的批复以及 xx
年度××物流公司、××运输公司所得税减免的批复,为集团公司取得了实质性经济收益。
4、切实加强财务管理
根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好
地参与企业管理的要求,财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制,并采用
按“统一管理,分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要具体负责集团公司各类资产
的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核
等业务,充分发挥财务审计部的职能作用。
5、强力整顿财经秩序
根据市局(公司)财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案,集团公司围绕
市局“规范行业经营行为,促进烟草行业的健康发展,为国家创造和积累更多的财富”的
工作思路,以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想,严格按照市局
(公司)的自查要求,认真开展财务自查工作。财务审计部从严从细,自上而下对“帐外
帐”、“小金库”和虚列(乱列)成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了
自查,并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合,按照“边整边改”的原则,
将查出来的问题根据时间、性质等分门别类,从中查找经营和管理上的漏洞,并有针对性
地指定整改措施,限期整改到位。通过此次的自查,切实加强了国有资产的监管力度。
2、是加强对分、子公司的财务管理;
3、是财会人员的整体业务水平仍有待提高;
4、是财会人员政治素质和工作作风尚需改进。
在这即将过去的一年中,经过全部门同志的共同努力,虽然我们取得了一定经济效益和社
会效益,财务审计部的工作也是受到领导的认可和支
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