仓储管理流程2.docxVIP

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文件编号 JY-CP03 机密等级 口机密 口 一般 类别 仓储管理流程 版次 1. 0 采购部管理制度 贞次 1/4 目的 1、实施入库验收,库存保管和出库复检之管理,以确保货品的库存安全保管和正常供货。 流程图 制 订 审 核 审 批 制订日期:2014年5月25日 生效日期:2014年6月1日 文件编号 JY-CP03 机密等级口机密 □ 一般 类别 仓储管理流程 采购部管理制度 1. 0 2/4 三、流程操作明细 1、 供应商根据《米购合同》的货品际及货品数量发货,并随附自公司的《发货活单》 。 2、 仓管员根据《采购合同》上的要求与供方的《发货活单》核对,拆装产品需确认每个部件是 否齐全,实际数量或款式与采购合同无误,如出现漏件或错件需填写《交货异常单》给采购。 卸货时要求工人稳拿稳放,并需在场监督并协助。 3、 检查包装是否有损坏,玻璃,石材货品是否有钉牢固的木架,如有损坏,需拍照包装破损照 后,再拆包检查,确有损环,根据损坏程度不同分给供应商和师傅维修,包装不良造成需供 应商免费维修,运输费用可协商解决,物流公司搬运造成,根据损坏程度所产生的费用IT向 物流公司索赔。 4、 确定货品际,数量,无损都是没有问题后仓管员签收并填写《入库单》 。 5、 客户退换货进仓的货品,需与《货品维修服务表》进行核对,确认无误后需特别标示,并放 置在指定区域。 6、 不同客户不同订单的货品需分类堆放,堆放需遵从下重上轻,下大上小的原则,并制作商易 标示牌。 7、 仓管员完成以上工作后,根据以上《入库单》和《货品维修服务表》分别进账《常规帐》和 《维修帐》。并且每3个月进行一次盘点,填与盘点活单交与财务复盘。 8、 业务申请发货,或者新订单需要调拨货品,都需填写《客户商品发货单》 ,由财务签字确 认款项资料。 9、 仓管员根据《客户冏品发货单》备货,并联系物流(如近距离自送货则免) ,填写《出库单》, 并由仓库主管经理签字才可发货。 10、 仓管员做出货账,进入售后流程。 制 订 审 核 审 批 制订日期:2014年5月25日 生效日期:2014年6月1日 文件编号 JY-CP03 机密等级 口机密 口 一般 类别 仓储管理流程 版次 1. 0 采购部管理制度 贞次 3/4 制 订 审 核 审 批 制订日期:2014年5月25日 生效日期:2014年6月1日 文件编号 JY-CP03 机密等级 口机密 口 一般 类别 仓储管理流程 版次 1. 0 采购部管理制度 贞次 4/4 四、附表安it? 4 四、附表 安it ? 4 F”汁 点寸H亍 J 字■■浦 W, ll,S / F Ml 1( £ i #i j| 擀猊货品出入库台撷 9 ? H B ? * n J? a a ■¥■ 4* T ft ft 卢庶 4i x X? A Jt B ? d? 些 its ? 是客 w* 埼来景景 尊主 ? M- 1 度黄蛛丸 F Af 产*4* ■俺由曹队行 产心俐廊 C A* A£ A*日知 由* A£ 由M日 是客 号 ■命魅折 M 3 制 订 审 核 审 批 制订日期:2014年5月25日 生效日期:2014年6月1日

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