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医院固定资产清查制度
为规范我院固定资产管理, 提高固定资产使用年限。 防止资产流失,
确保医院财产安全,特制定本制度:
第一条盘点范围及内容
盘点范围包括土地、建筑物、专用设备、一般设备、其他固定资产 等。
盘点内容包括核实资产数量、型号(面积)、价值;核查资产质量, 损毁情况。
第二条固定资产清查盘点的方法
固定资产清查盘点分为每年一次的全面盘点和不定期抽点,清查盘 点的方法为实地盘存法。
每年一次的全面盘点:医院各使用部门、各科室全面盘点时间为:
每年的1 — 4月期间。
不定期抽点:由固定资产办公室会同实物管理部门,做随机抽样盘 点。盘点日期及项目,以不预先通知固定资产使用科室为原则。
第三条固定资产盘点流程
(一) 每次盘点,盘点现场至少应包括固定资产办公室工作人员, 固定资产使用科室资产管理人员。
(二) 盘点物品时,由固定资产办公室提供实物清单,并以此为据 进行现场盘点,包括点计数量、价值、核对规格(型号)、核查资产质 量、损毁情况等。盘点人应依据实际盘点信息,如实详尽记录于盘点
统计表上”(一式两联),无误后盘点人于该表上互相签名确认,各自 存一联,备日后查核,若核对有出入者,必需再重新盘点。
(三)盘点完毕,盘点人应将盘点统计表一式两联,由盘点人员相 互签名确认后, 第一联由实物管理部门自存,第二联由固定资产管理办 公室留存,供核算盘点盈亏金额。
(四)固定资产办公室收到“盘点统计表”后,与自己的帐内资产 清单进行核对。除计算盘亏盘盈金额、数量外,尚需检查资产的辅助信 息是否完整等,并出具盘点报告表(一式二联)送实物管理部门填列差 异原因的说明及对策后,第一联实物管理部门留存,第二联固定资产办 公室自存(最后归档备案)。
(五)对于盘点情况及在盘点中发现的问题,实物管理部门应尽快 查明具体原因,写出书面报告,提出处理意见,待上报主管局批复后再 做处理。
第四条赔偿处理 固定资产管理人员、使用人有下列情况,上报审计科、监察科并按
固定资产原值赔偿:
(一) 对所保管的财物有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者;
(二) 对所保管的财物未经报准而擅自移转、 拨借或损坏不报告者;
(三) 未尽保管责任或由于过失致使财物遭受被窃、 损失或盘亏者;
第五条 本办法自发文之日起生效。
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