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序号
名称
编亏
保存期(年)
1、
文件发放、回收记录
XX — 4.1 — 01
2、
受控义件清单
XX — 4.1 — 02
3、
〈〈文件更改申请》
XX — 4.1 — 03
4、
文件销毁申请
xx — 4.1 — 04
5、
质量记录清单
XX — 4.2— 01
6、
质里策划实施M况检宣表
XX — 5.2— 01
7、
管理评审计划
XX — 5.4— 01
8、
管理评审通知单
XX — 5.4— 02
9、
管理评审报告
XX — 5.4— 03
10、
年度培训计划
XX — 6.1 — 01
11、
培训记录
XX — 6.1 — 02
12、
设备验收单
XX — 6.2— 01
13、
设备台帐
XX — 6.2— 02
14、
生产设备清单
XX — 6.2— 03
15、
设备检修计划
XX — 6.2— 04
16、
设备检修单
XX — 6.2— 05
14、
设施报废单
XX — 6.2— 06
15、
产品风险分析、评价记录
XX-7.1.1-01
16、
产品风险管理报告
XX-7.1.1-02
17、
合格供方评定报告
XX — 7.4— 01
18、
合格供方目录
XX — 7.4— 02
19、
供方业绩评定表
XX — 7.4— 03
20、
月采购计划
XX — 7.4— 04
21、
临时米购要求单
XX — 7.4— 05
22、
购进验收记录
XX — 7.4— 06
23、
原材料验证报告
XX — 7.4— 07
24、
生产工序流程记录
XX — 7.5— 01
25、
消毒记录
XX — 7.5— 02
26、
加工检验记录
XX — 7.5— 03
27、
成品检验记录
28、
原材料出入库记录
29
产品检测报告、
30、
产品发送记录
31、
测量监控装置一览表
32、
测量监控设备履历卡
33、
计量校准计划
34、
内校准记录
35、
顾客反馈登记表
36、
顾客满意程度调查表
37、
年度内审计划
38、
审核实施计划
39、
内审检查表
40、
不符合报告
41、
内部质里官理体系审核报告
42、
不合格项分布表
43、
不合格品报告
44、
纠正和预防措施处理单
45、
改进、纠正和预防措施实施情况一览表
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
7.5— 05
06
01
7.6— 01
02
03
04
8.2.1 — 01
8.2.1 — 02
8.2.2— 01
8.2.2— 02
8.2.2— 03
8.2.2— 04
8.2.2— 05
8.2.2— 06
8.3-01
01
02
文件发放/回收记录
文件名称
发/回部门
收/交部门
日期
收/交签字
编制:
审核:
受控文件清单
编号:XX-4.1-02
)丁与
编勺
文件名称
版次
实施日期
修订状态/日期
备注
文件更改申请
编号:XX — 4.1 — 03
文件名称
编亏
版本
更改位置及原因:
更改后内容:
受此影响引起的其它更改文件:
申请人: 日期:
所在部门意见:
签名: 日期:
审批部门意见:
签名: 日期:
审核:编制:
审核:
文件销毁申请
编号:XX — 4.1 — 04 序号:
文件名称
编勺
版本
份数
销毁原因:
申请人: 日期:
所在部门意见:
签名: 日期:
文件保管部门意见:
签名: 日期:
管理者代表意见:
签名: 日期:
编制:
审核:
编号 XX — 4.2—01
序号
记录名称
编号
保存期(年)
备注
编制:
审核:
质虽策划实施情况检查表
编号 XX — 5.2—01
质量策划项目名称: 执行部门: 执行情况:
检查结论(成果及改进的要求、建议、措施)
检查人:日期:批准人:日期:
检查人:
日期:
批准人:
日期:
对改进的要求、建议、措施落实的验证情况:
验证人:
日期:
管理评审计划
编号:XX — 5.4—01
评审目的:
评审参加部门、人员:
评审内容:
各部门评审准备工作要求:
计划的评审时间:
XX-5.4-02
评审会议时间:
评审会议地点:
参加人员:
评审内容要点:
编制:
审核:
XX-5.4-02
评审会议时间:
评审会议地点:
参加人员:
评审内容要点:
管理评审通知单
批准:
管理评审通知单
日期:
编制: 审核: 批准: 日期:
管理评审报告
编号:XX — 5.4—03 序号:
评审会议时间 地点
评审目的:
参加评审人员:
评审内容摘要:
评审结论:
改进、纠正和预防措施摘要及责任部门:
编制/日期: 审核/日期: 批准/日期:
编制:年度培训计划
编制:
)丁与
培训内容
计划培训时间
地 点
讲师
培训方式
培训对象
考
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