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- 2020-11-10 发布于广东
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××××股份有限公司
财务管理和会计内控制度(框架)
为了保障企业资产安全、完整,保证会计信息的真实、准确,充分发挥财务在企业运营中的决策支持和风险防范的作用,根据《中华人民共和国会计法》、《公司法》、《会计准则》、《企业会计制度》、《会计人员基础工作规范》以及国家其他有关法律、法规,并结合××××股份有限公司(以下简称“公司”)经营特点,特制定本制度。
第一章 总则
第一条 目标
本规定所称财务管理和会计内部控制是指公司为确保公司依法运作、会计信息的准确、及时、可靠及企业财产的安全,对财务活动的发生建立适当的管理和控制环节。包括组织机构与人员、职责划分、财务活动控制、信息与报告以及内部审计等。
第二条 适用范围
本规定适用于公司总部。下属子公司可参照制度符合本企业经营特点的财务制度,并报总部财务部备案。
第三条 管理和控制原则
1、 适当性原则
2、 完整性原则
3、 弹性原则
4、 成本效益原则
5、 服务经营原则
第二章 组织机构和人员
第四条 组织结构
公司设独立的财务部,由XX直接负责,向XX报告工作。负责制定公司财务战略规划、制定公司财务与会计相关制度、协调和处理总部经济业务和指导下属企业开展财务工作。
第五条 财务职责与权限
1、 根据企业发展战略制定并实施财务发展战略规划
2、 制定并实施财务与会计各类制度和实施细则
3、 组织实施全面预算管理
4、 进行资金募集、
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