TS16949产品要求评审程序.docVIP

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产品要求评审程序 修订 修订 页版 批 修订内容摘要 修订 审核 日期 单号 次次 准 2011/03/30 / 系统文件新制定 4 A/0 / / / 批准: 审核: 编制: 产品要求评审程序 目的 确保对产品要求进行评审,以有能力满足顾客要求。 范围 适用于对所有供货合同(订单)的评审管理。 定义: 3.1 定型产品合同(订单):公司定型产品的合同或订单; 3.2 新规格产品合同(订单):公司生产的新品的合同或订单。 职责 4.1 经营部: 4.1.1 组织进行新品合同或订单的评审; 4.1.2 负责顾客合同接洽、修改以及管理; 4.2 总经理: 确认合同(订单)的价格; 4.3 生产部: 订单的交付要求的评审。 4.4 技术部: 通过样品开发、送样确认评估新品的质量、技术能力; 控制程序 5.1 合同接收及评审: 5.1.1 定型产品合同 / 订单的评审 合同 / 订单、或顾客对产品的要求信息由经营部接收。经营部应确定产品是定型产品 还是新品,定型产品则按照以下程序评审: 5.1.1.1 经营部初步评审合同或订单要求,包括价格、付款、交付等要求; 5.1.1.2 经营部与仓库沟通,确认产品有无库存,如有,则直接开出“送货单”至仓库备 货;如无,则与生产部沟通生产交期,与经营部采购沟通材料交期,以确认合同  / 订 单 交货计划。 5.1.1.3 交期评审通过,经营部业务开出“生产任务单”,明确合同  / 订单的质量要求、 生产交期、包装、数量、运输等至生产部、技术部。 5.1.2 新品合同(订单)评审: 5.1.2.1 经营部接收产品要求的信息,包括顾客提供的图纸,样品等产品信息; 5.1.2.2 设备维修部审核图纸,与外协厂确认模具加工,按照“模具管理规定”执行; 5.1.2.3 经营部进行价格、成本评估,向客户报价; 5.1.2.4 经营部同时将新品要求以“签办单”通知技术部做好打样准备。 5.1.2.5 技术部按照顾客要求进行样品制作。 5.1.2.6 经营部将样品以“确认单”形式交顾客确认。 顾客确认报价和样品后,经营部与顾客确认合同内容。 5.1.2.7 新品合同(订单)由经营部主管审批。 5.1.2.8 新品合同 / 订单的生产按照 5.1.1.3 条的要求安排。 5.2 合同修订: 5.2.1 合同修订涉及材料、数量、型号、生产交期等内容,则由经营部要求顾客重新确认新 合同或在原合同中进行修改,签署修改意见,由经营部按照 5.1 的要求对修改部分进 行评审确认并以“生产任务单”通知生产等部门; 5.2.2 合同修订涉及产品设计部分,由经营部将顾客要求以“签办单”提供技术部,技术部 重新设计评估,经营部重新报价,并按照 5.1 要求执行合同评审。 5.3 记录要求 : 合同评审、合同修改以及修改所产生的质量记录按照“记录管理程序”的要求由经营部门管理。 相关文件 6.1 质量记录管理程序 记录表格 7.1 报价单 (QR-72-01) 7.2 样品确认单 (QR-72-02) 7.3 生产任务单 (QR-72-03) 7.4 合同、订单

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