学习记录控制程序精华范本.docx

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XXX有限公司 记录控制程序 文件编号: 文件版本: 生效日期: 发文编号: 精品文档 编制 综合部 审核 批准 记录控制流程图 责任部门 流程描述 备注 建立记录清单 相关部门 综合部 确认记录形式、备案、标识 使用记录 相关部门 收集 相关部门 编目 相关部门 1 归档 1 2 《记录归档及处 相关部门 理登记台帐》 借阅并记录 N 2 相关部门  是否超过 有效期 Y 1 《借阅登记台帐》 销毁并记录 相关部门 。 1欢迎下载 精品文档 。 2欢迎下载 精品文档 目的 建立并保持质量管理体系记录的控制要求, 以保证能够提供产品符合规定要求和质 量体系有效运行的证据及其追溯。 适用范围 适用于质量体系运行中产生的记录,包括来自供方和顾客指定的记录。 职责 3.1 综合部是记录的归口管理部门,负责制定记录的编码规则及管理体系文件记 录的审定和建立。 3.2 各职能部门负责本部门记录的控制和管理。 工作程序及要求 4.1 记录清单建立、备案、标识 4.1.1 各部门根据质量管理过程的需要建立记录清单。清单中要明确记录的名称、 编号、保存部门、保存期限,并经部门经理审批。 4.1.2 综合部对各部门拟定的记录形式和内容进行审核,各部门经理批准,确保符 合质量管理体系规定要求。 4.1.3 各部门把经过审批的记录清单、记录和空白表格报综合部备案。 4.1.4 综合部对记录空白表格给予文件编号,具体编码规则如下: SJ/JL — ××× — ×/ × 版本 /修改状态 记录编号 公司及记录的拼音缩写 4.2 记录的使用 4.2.1 各种记录要有记录人、审核人、记录时间、地点、内容等。 4.2.2 记录应做到字迹清晰,记录的事实或数据准确、完整,不得随意涂改。如需 要更改时采用划改,划去原文后写上更改内容,更改人签名。 4.2.3 记录表单要按照规定的格式进行填写,不必填写处要用“ / ”划去,不能留 有空白。 4.3 记录收集的内容 各部门根据其职能,确定、准备和收集以下记录(记录可以是任何媒体形式,如 拷贝或电子媒体): 。 3欢迎下载 精品文档 管理评审、合同评审、产品审核、工艺审核的有关记录; 过程设计的输入、输出、评审、验证、确认、更改的有关记录; 供方评价记录及合格供方的质量记录; 有可追溯性要求时,产品唯一性标识的记录; 设备、设施、工装、环境、安全、过程控制的有关记录; 对过程、设备、人员的鉴定记录; 进货、过程、最终检验和试验的记录(包括让步放行记录) 检验、测量、试验设备的校准检定记录; 不合格品控制的有关记录 持续改进、纠正措施和预防措施的有关记录 内部质量体系审核结果及纠正措施验证记录; 各种培训记录; 与服务有关的记录; 与统计分析有关的记录; 搬运、贮存、包装、防护、交付有关的记录; 来自供方的质量记录和顾客工程规范的质量记录; 可靠性分析、验证记录; 其它质量活动完成后的记录或所达到的结果的记录; 对顾客或供方的 PPAP相关记录; 满足法律法规和顾客要求的记录; 效益、效率、成本相关记录。 4.4 记录的编目、归档、贮存 4.4.1 各部门对记录进行分类并按顺序编好目录。 4.4.2 各部门所产生的记录自行归档,对要归档的记录应按记录的时间顺序或编 号序进行分类装订,对已归档的记录,记录管理人员要填写《记录归档及处理登记台帐》 ,且归档记录要标准明确、分类清楚、易于存取、追溯、查阅。 4.4.3 贮存 4.4.3.1 各部门自行贮存本部门所产生的质量记录。贮存环境要适宜,防止损坏或 丢失。 4.4.3.2 记录的保管要做到台帐清晰,便于识别、查阅、存取。 4.4.3.3 记录保存期限如下: 。 4欢迎下载 精品文档 a. 内部质量管理体系审核和管理评审记录保留 3 年。产品风险分析、措施记录保 留 15年; 生产件批准文件、工装记录、采购单和修改单的保存时间必须为零件(或零件系列)在现行生产和服务中规定的有效期再加上一个日历年(当顾客有特殊要求时,按顾客要求执行); 质量运行状态记录(控制图、检验和试验结果)必须在其生产的当年和下一个日历年予以保留; 以上规定的保留时间必须理解为“最短的”保存时间,本要求不替代任何政府规定的要求; e. 所有质量记录的具体保存期限按质量记录目录清单规定的期限保存。 4.5 记录的查阅、作废处置、监督检查 4.5.1 查阅 4.5.1.1 记录借阅要履行借阅手续,借阅人要在《借阅登记台帐》上登记,签名, 标明借阅份数和返还日期等。 4.5.1.2 归档的记录,原则上只能查阅,不能带出,以防损坏,丢失。 4.5.1.3 合同要求时,在商定期限内,记录可提供给顾客或其代表进行评价时查阅。 4.5.2 作废处置 4.5.2.1 超出保存期限的记录,如无继续保

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