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- 2020-12-06 发布于广东
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某某医院审计档案管理制度 为了加强审计档案管理工作,根据《中华人民共和国档案法》和《中华人民共和国审计条例》,结合医院工作,制定本制度: 一、审计档案是医院内部审计在实施各项审计活动中直接形成的,具有保存价值的各种形式的历史记录。 二、审计档案资料坚持谁审计谁负责的原则,即审计人员在实施审计的同时,做到边审计边收集整理,项目审结资料齐全,手续完备。 三、为于保证审计档案的完整、系统和便于利用,不得将审计档案和文书档案混合立卷,或在审计案卷与文书案卷中重复立卷。 四、档案兼职人员应按审计档案规范要求进行收集、整理、立卷、归档,同时做好移交前的保管工作,年度形成的审计档案,于次年4月底前向档案室移交。 五、审计档案一般不准借阅,特殊情况需借阅者,需经有关领导批准。 六、要保持档案兼职人员的相对稳定,确因工作需要变动时,必须办理交接手续。
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