管理体系认证监督审核工作流程图.docxVIP

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管理体系认证监督审核工作流程图 内 部门 技术部 中心主任 综合管理部 阶段 容 认证决定人员 与获证企业 批准 沟通 编制监督审 核工作计划 Y 监 下达监督审核 督 审 收费通知 核 计 划 阶 下达监督 段 审核任务 提供初次 审核资料 监 督 审 核 实 施 阶 段 终止审核信息反馈 编制监督报告 Y 审核资料移交 批 证 准 书 确 N 认 合格通知单 阶 段 批准暂停、 认证决定 N 撤消、注销 文件归档  审核部 培训项目部 审核任务单 组 成审核 组、提供审 核资料 下发审核 通知书 现场审核(一、二阶段) 提交审核报告 N 和结论 Y T 纠正措施跟踪 验证合格 推荐证书 保持有效  项目管理人员 申请人 (综合管理部) 确认监督 审核日期 支 付 监 督费用 确认审核 专业能力 终止审核 限期整改 接受合 格通知 接受暂 停、撤消、 处理决定  注销通知

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